| |
|
|
| |
|
|
Декларация НДС
20.10.2017 9:32:05
|
 |
 |
четвертый раздел заполняется по новым, не известным ранее правилам? строка 1 = сумме всех вычетов за текущий год, включае те, по которым не наступило 60 дней и исключая прошлогодние вычеты, по которым наступило 90 дней в этом году.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Гена
20.10.2017 9:57:35
|
 |
 |
90 дней(прошлого) года.Это вычеты текущего года.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.10.2017 10:04:44
|
 |
 |
Гена, это мы так думаем, а декла принята с ошибками. И чтобы этой ошибки избежать, в стр. 1 нельзя включать вычеты прошлого 90 дней
Беларусь
|
 |
 |
Olik
20.10.2017 10:19:34
|
 |
 |
в строке 1 показываем вычеты, по которым срок в этом году уже наступил + вычеты прошлого года, по которым срок истек в этом году (в 1-ом квартале мы их показывали в строке 2, начиная со второго квартала они в строке 2 не показываются, а перетекают в строку 1). А те, по которым вычет не наступил (не истекло 60 дней), показываем в строке 11. Есть писанина Филипчик с примерами по этому вопросу в 28 номере Налогов Беларуси от 28.07.2017 (стр. 22).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2017 10:21:28
|
 |
 |
У разных инспкторов часто бывает своё мнение по поводу заполения деклараций, особенно этих справочных частей, где в инструкции особо себя не утраждали расписыванием что откуда
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2017 10:28:37
|
 |
 |
Олик, строка 2 = вычеты пршлого налогового периода. а что такое налоговый период? год, а никак не квартал
хотя какая разница, раз Филипчик написала иное...
Беларусь
|
 |
 |
Olik
20.10.2017 11:04:31
|
 |
 |
Олик, строка 2 = вычеты пршлого налогового периода. а что такое налоговый период? год, а никак не квартал
хотя какая разница, раз Филипчик написала иное... _________________________________ ой, я по этому поводу возмущалась в августе. Сама, читая строчки декларации, считала, что строка 2 должна быть заполнена на протяжении года одинаково, т.к там речь про налоговый период и у меня на начало налогового периода при переходе из одного отчетного в другой (из квартала в квартал) ситуация на начало налогового периода (года) не меняется. Но «великие умы» решили по-другому... т.е. они там умные, а мы, такие бестолочи, читать не умеем. И для нас - таких неграмотных - сама Филипчик написала, как для первоклашек, разъяснения. После долгих споров с инспектором в августе подала я уточненки с пустой строкой 2 за 1-ый и 2-ой квартал, подшила себе это разъяснение Филипчик и плюнула на эту бессмысленную борьбу за правду. Все равно на сумму налогов к уплате это заполнение безграмотное не влияет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2017 11:26:54
|
 |
 |
Olik права на 1000. именно так.
Беларусь
|
 |
 |
Гена
20.10.2017 11:32:05
|
 |
 |
Гена, это мы так думаем, а декла принята с ошибками. И чтобы этой ошибки избежать, в стр. 1 нельзя включать вычеты прошлого 90 дней ________________________ Да вы шо.Уще раз повторяю, это вычеты отложенные.Они не должны были попасть в остатки на 01.01.17 в книгу покупок.
Беларусь
|
 |
 |
Илоночка
20.10.2017 11:34:59
|
 |
 |
У Филипчик кстати в этой статье математические ошибки. Раздел 4 я заполняю, как написано дословно в инструкции ( а там почти ничего) и в названиях строк. А камеральный контроль настроен явно в нарушение инструкции и никто толком не может разъяснить заполнение.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2017 11:59:40
|
 |
 |
Не знаю. Я заполняю строку 2 сень год и никто не требует подавать уточнения. Декларации принимают. Хотя начала искать вот что нашла на сайте МНС В отношении сумм «ввозного» НДС, вычет которых в 2017 году ограничен нормами Указа Президента Республики Беларусь от 26.02.2015 № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость» (далее – Указ № 99), плательщик должен создать ЭСЧФ в порядке, установленном пунктом 43 Инструкции № 15 (с учетом изменений, вступивших в силу с 01.04.2017), с указанием соответствующей даты в строке 3 «Дата совершения операции». По мере выполнения условий, предусмотренных Указом № 99, плательщик должен данную сумму НДС отразить в строке 1.3 раздела IV налоговой декларации, до этого момента указанные суммы НДС в строке 1.3 раздела IV налоговой декларации не отражаются. В отношении сумм «ввозного» НДС, уплаченных в 2016 году, по которым истечение установленного Указом № 99 срока ограничения на вычет сумм НДС, произойдет в 2017 году, плательщик должен создать ЭСЧФ в порядке, установленном пунктом 43 Инструкции № 15, с указанием соответствующей даты в строке 3 «Дата совершения операции». По мере выполнения условий, предусмотренных Указом № 99, плательщик должен данную сумму НДС перенести из строки 2.2 раздела IV налоговой декларации в строку 1.3 раздела IV налоговой декларации.
Пресс-центр инспекции МНС по Гродненской области тел:(80152)-45-30-10 http://www.nalog.gov.by/ru/vopros-otvet-grodno/view/vystavlenie-elektronnyx-schetov-faktur-dalee-eschf-i-porjadok-zapolnenija-nalogovoj-deklaratsii-rascheta-po-25994/
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2017 12:05:20
|
 |
 |
строки 2.2 и 11.2 заполняются плательщиками в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 февраля 2015 г. № 99 «О взимании налога на добавленную стоимость» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.03.2015, 1/15670).
А это из инструкции по заполнению. Никакой конкретики.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2017 12:14:08
|
 |
 |
Да вы шо.Уще раз повторяю, это вычеты отложенные.Они не должны были попасть в остатки на 01.01.17 в книгу покупок. ________ это вы пытаетесь указать на мою глупость? У меня они и не попадали в книгу покупок за 2016. бебебе
Беларусь
|
 |
 |
Гена
20.10.2017 12:54:39
|
 |
 |
Так чегож вы вопите? Они отразились в книге покупок текущего года.И в строку 1 четвертого раздела должны попасть.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.10.2017 13:27:29
|
 |
 |
Гена и вам хорошего дня, любящей жены и хорошо оплачиваемой работы,. А, и здоровья крепкого, чтоб чужие вопли в гроб раньше времени не загнали. Лав, пис
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|