...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ввозной НДС прошл. нал.периода 11.12.2017 19:18:27
На 01.01.17 у меня имеется НДС ввозной РФ не принятый к вычету (сроки оплаты не соблюдены в установленный срок, оплатили 25.01.17). Есть в 2017г. ставки НДС 0% и 20%. В разделе 4 налоговой декларации его отражать в стр.2 суммы НДС не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде? Он подлежит распределению? Или же я могу его отразить к вычету в полном объеме в январе в стр.1.2 раздела 4.? Перешли в другую налоговую инспектор отклонил декларацию.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.12.2017 19:46:24
В разделе 4 налоговой декларации его отражать в стр.2 суммы НДС не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде?
____________________
нет, право на вычет в прошлом году не наступило

Он подлежит распределению?
____________________
да, т.к. это вычеты этого года
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru