| |
|
|
| |
|
|
заявление ндс экспорт
19.01.2018 10:31:42
|
 |
 |
в личном кабинете появилось заявление за декабрь месяц об уплате ндс отметка рос налогового органа январь, принятие у нас в январе я отражаю этот ндс в январе?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.01.2018 10:37:38
|
 |
 |
Я включила в 4 квартал, хотя немного сомневаюсь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 10:41:37
|
 |
 |
я вот не знаю сомневаюсь на счет 4 квартала а деклу у вас уже приняли?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 10:48:46
|
 |
 |
У меня тоже такая же ситуация, появились заявления сегодня,подписаны с российской стороны 18 января.Моя декларация НДС готова к отправке, добавить в нее эти заявления или нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 10:50:26
|
 |
 |
я вот считаю что нет, отметка рос январь значит январь....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:05:27
|
 |
 |
Вот из НК При наличии документов, подтверждающих вывоз товаров, обороты по реализации товаров отражаются в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость того отчетного периода, срок предоставления которой следует после получения соответствующего документального подтверждения, либо того отчетного периода, в котором получено соответствующее документальное подтверждение.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:06:14
|
 |
 |
у меня тоже сегодня появилось заявление датой 18 января, я не включала его в декларацию за 2017г.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:07:59
|
 |
 |
«Анонимно» 19.01.2018 11:05:27 получается можно вкл можно нет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:09:44
|
 |
 |
Я вот аналогию провожу и с НДС по ввозу из РФ и с ЭСЧФ, получили до момента подачи декларации можно включать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:11:30
|
 |
 |
«Анонимно» 19.01.2018 11:09:44 по выдержке из нк получается можно и так и так
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:12:21
|
 |
 |
так можно вкл и можно нет или я неправильно понимаю?)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:19:23
|
 |
 |
Да, можете включить в эту декларацию, а можете в январскую или за 1 квартал.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:21:53
|
 |
 |
«Анонимно» 19.01.2018 11:19:23 спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:25:06
|
 |
 |
При наличии документов, подтверждающих вывоз товаров, обороты по реализации товаров отражаются в налоговой декларации по НДС того отчетного периода, срок предоставления которой следует после получения соответствующего документального подтверждения, либо того отчетного периода, в котором получено соответствующее документальное подтверждение (п.2 ст.102 НК).
Одновременно исходя из подп.14.3 п.14 Инструкции о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 24.12.2014 № 42, в строке 6 отражаются обороты по реализации объектов, облагаемые НДС по ставке 0 % на основании представленных в налоговый орган документов (имеющихся у плательщика документов), подтверждающих обоснованность применения такой ставки НДС.
Обороты по реализации объектов отражаются в строке 6 не ранее отчетного периода, в котором наступает момент фактической реализации, определяемый в соответствии со ст.100 НК.
Таким образом, поскольку подтверждение вывоза товаров получено до срока представления налоговой декларации по НДС за январь и в январе наступил момент фактической реализации, то оборот по реализации товаров с нулевой ставкой НДС может быть отражен в налоговой декларации по НДС за январь, а может за январь - февраль, то есть за месяц получения подтверждения вывоза.
При вывозе товаров (включая произведенные из давальческого сырья и материалов), облагаемых по ставке налога на добавленную стоимость в размере 0 %, направление плательщиком на Портал электронных счетов-фактур ЭСЧФ осуществляется применительно к срокам, определенным частями восьмой-десятой п.2 ст.102 НК, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за истечением отчетного периода, за который обороты по реализации отражены в налоговой декларации по НДС (п.5 ст.1061 НК).
С учетом изложенного при отражении оборота в налоговой декларации по НДС в январе ЭСЧФ создается не позднее 10 февраля. При отражении оборота в феврале - не позднее 10 марта.
30.03.2017
Наталья Нехай
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 11:55:30
|
 |
 |
так а если заявление в личном кабинете появилось сегодня, еще до 20-го до подачи налог.декларации-мы что не можем выставить ЭСЧФ сегодня и отразить оборот в деклар за 2017???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 12:04:34
|
 |
 |
подскажите, пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 12:11:37
|
 |
 |
«Анонимно» 19.01.2018 12:04:34 можете эсчф эксп до 20 числа можно выставлять но как тут было сказано можно и в январе отразить
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2018 12:13:58
|
 |
 |
спасибо большое! а где прописано, что по экспорту можно до 20-го?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|