| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
20.01.2018 10:20:12
|
 |
 |
подскажите, пожалуйста., как заполнить часть 1 раздел 5 декларации по ндс. Сумму ндс к уплате занизили в 3кв. Сейчас я эту сумму пишу в графу «Сумма налога к уплате (возврату) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки (+, –)»-СУММА НДС со знаком + и все , правильно понимаю
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.01.2018 10:21:38
|
 |
 |
нахрена??? молодой бух или занадто честный? налоги за год проверяются.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 10:45:37
|
 |
 |
молодой)да дело в эсф, его тоже выставили неверно
Беларусь
|
 |
 |
Я
20.01.2018 10:54:42
|
 |
 |
да дело в эсф, его тоже выставили неверно ---------- А вы исправленную ЭСЧФ уже январем отправляли? Просто аналогичная ситуация и тоже думаю как поступить
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:11:39
|
 |
 |
Да, январем, по-др никак же. А вот в деклар как указать вопрос)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:23:10
|
 |
 |
Да, январем, по-др никак же. А вот в деклар как указать вопрос)
Можно подать уточненную а можно ч/з раздел 5. Я склонна ч/з раздел 5 как вы и написали
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:24:51
|
 |
 |
Так и нужно через раздел 5. Год кал еще не закрыт.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:26:36
|
 |
 |
Сумму в какой графе писать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:31:42
|
 |
 |
Сумму в какой графе писать 2 или 5 - зависит от месяца. Вы исправленный за какой месяц посылали?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:42:45
|
 |
 |
по моему это таблица К доплате (возврату) налога заполняется в декларациях за прошлый налоговый период, а не текущий
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:44:45
|
 |
 |
по моему это таблица К доплате (возврату) налога заполняется в декларациях за прошлый налоговый период, а не текущий ---------------- Наоборот , а за прошлый только уточненная
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:47:41
|
 |
 |
по моему это таблица К доплате (возврату) налога заполняется в декларациях за прошлый налоговый период, а не текущий _________________ а по-моему, эта таблица заполняется только молодыми бухами, которые не подозревают о ее бесполезности, а местами даже вредности)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 11:56:19
|
 |
 |
а по-моему, эта таблица заполняется только молодыми бухами, которые не подозревают о ее бесполезности, а местами даже вредности ------------------ Так если исправленная ЭСЧФ идет 2018 годом за 2017? Камеральный не пойдет и все равно придется объясняться.Так лучше сразу проставить все
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 12:40:27
|
 |
 |
7.2. при обнаружении неполноты сведений или ошибок в налоговой декларации (расчете) по налогам, исчисляемым нарастающим итогом с начала года, поданной за прошлый отчетный период текущего налогового периода, изменения и (или) дополнения отражаются в налоговой декларации (расчете), представляемой за очередной отчетный период текущего налогового периода. При этом: на титульном листе такой налоговой декларации (расчета) в строке «Внесение изменений и (или) дополнений» знак «Х» не проставляется; (в ред. постановления МНС от 31.10.2012 N 34) в разрезе прошлых отчетных периодов заполняется раздел «Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки». Сведения, отраженные в данном разделе, не заполняются в налоговой декларации (расчете), представляемой за последующие отчетные периоды.
--- вот что написано в Инструкция о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок разработана на основании Налогового кодекса Республики Беларусь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 12:48:48
|
 |
 |
А эту строку, так понимаю, не нужно заполнять , если сам уточняешь до КК «исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь»
Беларусь
|
 |
 |
Я
20.01.2018 12:50:04
|
 |
 |
А эту строку, так понимаю, не нужно заполнять , если сам уточняешь до КК «исчислено в соответствии с пунктом 5 статьи 70 Налогового кодекса Республики Беларусь ------------- не нужно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 13:15:45
|
 |
 |
Еще один вопрос можно ? ЭСФ не выставлен в июне, а НДС квартальный . То мне сведения о занижении суммы указывать в июне или июлем? Спасибо все за помощь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 13:21:10
|
 |
 |
Еще один вопрос можно ? ЭСФ не выставлен в июне, а НДС квартальный . То мне сведения о занижении суммы указывать в июне или июлем? Спасибо все за помощь
---------- В июне.Ведь в ЭСЧФ вы будете указывать дату хоз.операции - июнь?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 13:26:01
|
 |
 |
В июне.Ведь в ЭСЧФ вы будете указывать дату хоз.операции - июнь ----- но пеню считать с июля!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2018 13:35:23
|
 |
 |
но пеню считать с июля! -------------- если не было переплат , то да - с июля
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-19
|
|
| |
|
|