| |
|
|
| |
|
|
Ольга
01.02.2018 12:48:58
|
 |
 |
Прошу помощи в такой ситуации: по накладной был получен инвентарь , оприходован, на 10.9.1, в марте 2016 г., НДС принят к вычету, сейчас выяснилось, что этот инвентарь был взят в аренду!!! Как быть в данной ситуации, а именно как быть с НДС, с 10.9.1. и с 60 счета я отсторнирую, как быть с НДС????
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.02.2018 13:28:09
|
 |
 |
НДС придется тоже отсторнировать, так полагаю!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:15:39
|
 |
 |
лучше ндс не трогать, просто 10.9 отсторнируйте и все
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.02.2018 14:28:02
|
 |
 |
А НДС вы вычли по самому инструменту или за услугу по аренде инструмента
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|