...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Селедка 05.02.2018 13:25:35
Уважаемые коллеги. У кого есть практический опыт перехода с ОСН с НДС на УСН без НДС (с ведением бухучета). Розничная торговля. Как правильно закрыть 18 счет , 42,3 счет. Подскажите, пожалуйста!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.02.2018 13:39:42
Счет 42.3 - обратное перемещение из розницы (т.с. «расформировать» розничную цену) и перемещение в розницу по новой цене без НДС
Счет 18 - зачем Вам его закрывать? У Вас есть НДС, не принятый к вычету,переход на УСН без НДС не отменяет того, что он есть. Если вернетесь обратно на ОСН или перейдете на УСН с НДС, то сможете принять эти суммы к вычету.
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2018 13:45:16
Розничная цена не меняется. 42,3 объединить с наценкой будет правильно?
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2018 14:05:10
счет 18 надо отнести на стоимость товаров, в случае перехода обратно на ндс, выделить его снова
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2018 14:51:35
«Анонимно» 05.02.2018 14:05:10
счет 18 надо отнести на стоимость товаров, в случае перехода обратно на ндс, выделить его снова
__________________
обоснуйте, пожалуйста, свое мнение.
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2018 15:05:28
а почему нельзя сейчас принять к вычету ндс с 18счета?
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2018 15:14:51
«Анонимно» 05.02.2018 15:05:28
а почему нельзя сейчас принять к вычету ндс с 18счета?
_________________
УСН без НДС. Куда принимать к вычету?
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2018 15:21:33
так они же на ОСН. сначала по возможности све принять к вычету а потом переходить без нс.
Беларусь
Селедка 06.02.2018 15:38:29
Уэсэнщики, отзовитесь. Может на себестоимость 42/3 закрыть
Беларусь
"Анонимно" 06.02.2018 16:33:08
Селедка 06.02.2018 15:38:29
Уэсэнщики, отзовитесь. Может на себестоимость 42/3 закрыть
_______________________________
По законодательству и законам логики - нельзя. Но вам - можно, закрывайте.
Беларусь
Селедка 06.02.2018 18:23:38
/////Но вам - можно, закрывайте.///
Спасибо, «анонимно» (это потому, что я - селедка?)
Беларусь
БТР 06.02.2018 18:27:10
Я бы 42 счет объединила с наценкой, а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью?
Беларусь
"Анонимно" 06.02.2018 19:13:57
БТР 06.02.2018 18:27:10
Я бы 42 счет объединила с наценкой, а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью?
_________________
Первый ответ к этому посту - вернуть товар (сторнируется 42.2 и 42.3) и переместить обратно по цене без НДС (розничная не меняется, сумма наценки увеличится и при перемещении автоматом начислится правильно). Автора этот ответ чем не устроил?
Беларусь
БТР 07.02.2018 0:49:33
Вернуть товар трудоёмко, ведь неизвестно что продано что нет, если нет количественного учёта.
Беларусь
Nadin 07.02.2018 8:31:45
По идее, переоценку надо делать. Как вы потом товар продавать будете с ндс в цене? Но сложно представить переоценку товара в несколько тысяч наименований с суммовым учетом. Я сторнировала НДС на 42 счете, перекидывала на наценку. Но у нас на 18 счете не оставалось ничего. Тут ничего не могу сказать. Мы 2 года на УСН поработали, все 2 года приходилось декларации по НДС сдавать. Когда возвращали товар поставщику - НДС вылезал, который к зачету в прошлой жизни (при ОСН) брали. Его в бюджет возвращали. Поэтому тут надо серьезно отнестить. Я бы посоветовала проконсультироваться в налоговой по этому поводу. Уточните у инспектора номер консультационного отдела.
Беларусь
БТР 07.02.2018 8:39:02
Кстати, ДА -ведь ошибочно выставленный НДС надо все равно уплатить в бюджет. Так что, возможно, надо действительно возвращать товар на склад, а затем отправлять назад в розницу уже БеЗ НДС.
Беларусь
Селедка 07.02.2018 9:35:24
Спасибо, коллеги , за обсуждение.Я уже переходила на УСН без НДС и проходила декларации по НДС с возвратами товаров. Там , кстати, есть нюансы отражения в декларации возврата товара от покупателей, и возврата товара поставщику. Но в прошлый раз у меня ведение учета было в книге. Не могу сообразить, как правильно сделать, чтобы не искажать финансовый результат. Увеличивать наценку не совсем правильно, так как частично входящий НДС- это себестоимость.
Беларусь
Селедка 07.02.2018 9:36:47
Может, у кого в инфосистемах были разъяснения. Я не нашла пока
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2018 11:59:51
а 18й оставила бы и не трогала. А почему вы его не зачли действительно полностью?
____________________
такая же проблема. Получили товар от ИП в декабре. Оплатили в январе. Ип работает по оплате. и ЭСФ январем выставил. но с января мы без ндс уже. Подарок в бюджет получается???
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2018 12:09:02
Ну если успели и продать в декабре с НДС, то получается подарок.
Беларусь
"Анонимно" 07.02.2018 12:11:18
Ну если успели и продать в декабре с НДС, то получается подарок
_______________
успели
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-25

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru