Подскажите, пожалуйста.Получили услугу из РФ. Поставщик не является плательщиком НДС, т.к. работает на УСН. Надо ли делать заявление о ввозе? Выставлять ли ЭСЧФ? Спасибо
Вам пофигу на какой системе налогообложения поставщик. Если плательщики НДС вы по приложению 18 к договору ЕАЭС - то исчисляйте и платите НДС. И это услуги, заявления о ввозе - для товара. ЭСЧФ делать.