 |
Пару лет назад подавала уточненную декларацию по прибыли с заполнением Раздела III Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату) по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки. Т.е. декларация была за год, а изменения были во 2 квартале, так я и поставила за 2 квартал +1 млн. (на старые деньги). Так тогда помниться инспектор 2 дня разбиралась с моим до начислением, у нее в программе задраивались суммы. В общем сказала подать уточненную без раздела 3. А как сейчас обстоят дела? Нормально все проходит? Надо опять подавать с до начислением налога за 1 квартал.
Беларусь
|
 |