...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 06.03.2018 9:26:29
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если НДС относим на с/с товара приобретённого. Мы должны управлять вычетами и ставить «Не подлежит зачету», или на портале не трогаем, а расчетом относим на затраты?
Спасибо заранее , если кто-то ответит
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 06.03.2018 10:02:02
Тоже интересно) я пока на портале не трогаю, но скорее всего стоит управлять вычетами. Только не понял про расчеты и затраты? Я входной НДС включаю в стоимость товара
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 10:13:57
А вы НДС, включенный в с/с товара, отражаете в строке 6 раздела 4 Справочно декларации по НДС ?
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 10:14:21
через управление вычетами « не подлежит вычету»
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 10:21:17
через управление вычетами « не подлежит вычету»
================================
Уверены? Нам инспектор сказала, что эти суммы должны быть в п. 1.3 Раздела 4 декларации, и потом указываем в п. 6, что идут на затраты (то бишь себестоимомость в том числе). Если поуправляете вычетами, пойдут рассхождения с камеральным контролем.
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 10:22:12
а если пойдут рассхождения-и так регулярно-пойдете в план проверок, т.к повысится уровень риска.
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 10:23:28
п. 1.3 Раздела 4 декларации, и потом указываем в п. 6, что идут на затраты

На затраты идет НДС при наличии освобожденного оборота и там указывается, а вы относите на стоимость товара. Это разные вещи.
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 10:27:22
п. 1.3 Раздела 4 декларации, и потом указываем в п. 6, что идут на затраты

На затраты идет НДС при наличии освобожденного оборота и там указывается, а вы относите на стоимость товара. Это разные вещи.
===========================
вы хотите сказать, НДС на с/с и НДС, относимый на затраты в связи с наличием освобожденных обороов- все это должно по-разному учитывать на портал?
При отнесении на себестоимость- управляем вычитами, и тот НДС вообще не попадает в нашу декларацию по НДС?
При отнесении НДС на затраты при наличии освоб оборотов, в декларацию попадает (как приобретенный НДС), и потом падает в строку 6 ?
Беларусь
Анатолий 06.03.2018 10:29:43
А можно конкретнее:
если на 41 счет отношу НДС- показываем этот приобретенный ндс в декларации по НДС или нет?
если на 26 отношу НДС- тогда показываем в декларации и вычетами не управляем. Т.к. будет расчет распрепределения товара и он отражается потом в строке 6.
А что с тем ндс, кот ушел на 41 счет?
Беларусь
Виктор 06.03.2018 10:32:10
если на 41 счет отношу НДС- вычетами управляем, в декларацию не попадает вообще
если на 26 отношу НДС- вычетами не управляем, в декларацию попадает
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 10:58:25
Коллеги, а где можно точно прочитать, что мы включаем в строку 6 декларации с разделе СПРАВОЧНО.
Я просто так понял, каждый делает так, как сам понимает.
И вопрос: ндс , включенный в с/с- это затраты или не затраты?
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 11:09:35
Вы разберитесь что вы там делаете. Можно НДС относить на увеличение стоимости товаров. И это значит ровно то, что написано. Вы учитываете у себя товар по увеличенной цене, и спишите потом в затраты стоимость товара. Никаких вычетов и справочной информации в декларации по НДС от этого не появляется.
А есть вариант отнесения НДС на затраты. Во-первых этого просто так делать нельзя, во-вторых обычно появляется небоходимость в распеределении остального входящего НДС. И тут уже есть что заполнять в НДС.
Беларусь
"Анонимно" 06.03.2018 18:01:10
Вы разберитесь что вы там делаете. Можно НДС относить на увеличение стоимости товаров. И это значит ровно то, что написано. Вы учитываете у себя товар по увеличенной цене, и спишите потом в затраты стоимость товара. Никаких вычетов и справочной информации в декларации по НДС от этого не появляется.
А есть вариант отнесения НДС на затраты. Во-первых этого просто так делать нельзя, во-вторых обычно появляется небоходимость в распеределении остального входящего НДС. И тут уже есть что заполнять в НДС.
////////////////////////////
Делаем и то, и другое.
Поэтому и запуталась.
Т.е. НДС, включенный в с/с не отражается в декларации по НДС? Отлично, значит надо убрать с портала управлением вычетов. Спасибо
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru