| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.03.2018 9:26:29
|
 |
 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если НДС относим на с/с товара приобретённого. Мы должны управлять вычетами и ставить «Не подлежит зачету», или на портале не трогаем, а расчетом относим на затраты? Спасибо заранее , если кто-то ответит
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.03.2018 10:02:02
|
 |
 |
Тоже интересно) я пока на портале не трогаю, но скорее всего стоит управлять вычетами. Только не понял про расчеты и затраты? Я входной НДС включаю в стоимость товара
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 10:13:57
|
 |
 |
А вы НДС, включенный в с/с товара, отражаете в строке 6 раздела 4 Справочно декларации по НДС ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 10:14:21
|
 |
 |
через управление вычетами « не подлежит вычету»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 10:21:17
|
 |
 |
через управление вычетами « не подлежит вычету» ================================ Уверены? Нам инспектор сказала, что эти суммы должны быть в п. 1.3 Раздела 4 декларации, и потом указываем в п. 6, что идут на затраты (то бишь себестоимомость в том числе). Если поуправляете вычетами, пойдут рассхождения с камеральным контролем.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 10:22:12
|
 |
 |
а если пойдут рассхождения-и так регулярно-пойдете в план проверок, т.к повысится уровень риска.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 10:23:28
|
 |
 |
п. 1.3 Раздела 4 декларации, и потом указываем в п. 6, что идут на затраты
На затраты идет НДС при наличии освобожденного оборота и там указывается, а вы относите на стоимость товара. Это разные вещи.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 10:27:22
|
 |
 |
п. 1.3 Раздела 4 декларации, и потом указываем в п. 6, что идут на затраты
На затраты идет НДС при наличии освобожденного оборота и там указывается, а вы относите на стоимость товара. Это разные вещи. =========================== вы хотите сказать, НДС на с/с и НДС, относимый на затраты в связи с наличием освобожденных обороов- все это должно по-разному учитывать на портал? При отнесении на себестоимость- управляем вычитами, и тот НДС вообще не попадает в нашу декларацию по НДС? При отнесении НДС на затраты при наличии освоб оборотов, в декларацию попадает (как приобретенный НДС), и потом падает в строку 6 ?
Беларусь
|
 |
 |
Анатолий
06.03.2018 10:29:43
|
 |
 |
А можно конкретнее: если на 41 счет отношу НДС- показываем этот приобретенный ндс в декларации по НДС или нет? если на 26 отношу НДС- тогда показываем в декларации и вычетами не управляем. Т.к. будет расчет распрепределения товара и он отражается потом в строке 6. А что с тем ндс, кот ушел на 41 счет?
Беларусь
|
 |
 |
Виктор
06.03.2018 10:32:10
|
 |
 |
если на 41 счет отношу НДС- вычетами управляем, в декларацию не попадает вообще если на 26 отношу НДС- вычетами не управляем, в декларацию попадает
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 10:58:25
|
 |
 |
Коллеги, а где можно точно прочитать, что мы включаем в строку 6 декларации с разделе СПРАВОЧНО. Я просто так понял, каждый делает так, как сам понимает. И вопрос: ндс , включенный в с/с- это затраты или не затраты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 11:09:35
|
 |
 |
Вы разберитесь что вы там делаете. Можно НДС относить на увеличение стоимости товаров. И это значит ровно то, что написано. Вы учитываете у себя товар по увеличенной цене, и спишите потом в затраты стоимость товара. Никаких вычетов и справочной информации в декларации по НДС от этого не появляется. А есть вариант отнесения НДС на затраты. Во-первых этого просто так делать нельзя, во-вторых обычно появляется небоходимость в распеределении остального входящего НДС. И тут уже есть что заполнять в НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.03.2018 18:01:10
|
 |
 |
Вы разберитесь что вы там делаете. Можно НДС относить на увеличение стоимости товаров. И это значит ровно то, что написано. Вы учитываете у себя товар по увеличенной цене, и спишите потом в затраты стоимость товара. Никаких вычетов и справочной информации в декларации по НДС от этого не появляется. А есть вариант отнесения НДС на затраты. Во-первых этого просто так делать нельзя, во-вторых обычно появляется небоходимость в распеределении остального входящего НДС. И тут уже есть что заполнять в НДС. //////////////////////////// Делаем и то, и другое. Поэтому и запуталась. Т.е. НДС, включенный в с/с не отражается в декларации по НДС? Отлично, значит надо убрать с портала управлением вычетов. Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|