| |
|
|
| |
|
|
Импортеры из ЕС помогите
21.03.2018 11:13:58
|
 |
 |
добрый день планируется импорт из литвы товары мед оборудование что-то с ндс что-то по льготе без ндс возникают вопросы 1. где отражать в декларации по ндс то что у нас импорт был без ндс? 2. надо ли в конце года заполнять приложение 11 об использованных льготах? 3. Как в учете вести эти льготы? 4. как правильно выставить ЭСЧФ по товару с ндс может есть еще какие нюансы я не учла буду очень благодарна за помощь
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
26.03.2018 10:54:08
|
 |
 |
подниму помогите пожалуйста! буду очень благодарна
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2018 12:03:39
|
 |
 |
помогите никто не работает?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.03.2018 12:54:51
|
 |
 |
могу ошибаться, т.к. не моя тема.
1) без ндс - в справочном разделе, оформляете заявление о ввозе и там с кодом ТНВЭД будет отражена льгота. Почитайте про раздельный учет и расчетные методы зачетного НДС, при наличии разных ставок и льгот
приложение 11 заполняется при экспорте
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 10:48:09
|
 |
 |
«Анонимно» 26.03.2018 12:54:51 спасибо у меня импорт из Литвы мне что надо делать заявление ндс и эсчф? помогите пожалуйста кто с этим сталкивался! буду очень благодарна ошибка не приложение 11 а приложение 1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:00:50
|
 |
 |
простите, заявление нет не надо, а эсчф - надо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:01:58
|
 |
 |
Надо смотреть по кодам ТНВЭД подпадает ли ваш товар под льготу при реализации на тер. РБ. Если подпадает, т.е. вы и ввозите и продаете здесь без НДС, то в декл. по НДС - это будет выручка без НДС. Следовательно, вычеты подлежат распределению. Приложение 1 по льготам заполняется один раз при сдаче декларации за год. ЭСЧФ по товару с НДС выставляете как обычно. Ну и если это мед. оборудование, то смотрите указ 366
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:04:53
|
 |
 |
+ 118 указ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:09:58
|
 |
 |
«Анонимно» 27.03.2018 11:00:50
«Анонимно» 27.03.2018 11:01:58 «Анонимно» 27.03.2018 11:04:53 спасибо вам большое! но сейчас были изменения по эсчф и при импорте без ндс не выставляется ЭСЧФ я и в налоговую звонила скажите как вести в учеете у себя на какой счет вешать этот ндс точнее эту льготу что мы не платим ндс что б в конце года заполнить приложение 1 что-то не понимаю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:13:30
|
 |
 |
если у вас льгота и вы ничего не платите, что вы хотите отразить в учете. У меня импорт из РФ, поэтому заполняю 2 часть декларации по НДС ежемесячно, а потом считаю на калькуляторе итого.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:17:59
|
 |
 |
«Анонимно» 27.03.2018 11:13:30 спасибо! просто смущает то что я читала при импорте из рф без ндс по льготе делают и заявление и все вытекающее а при импорте ИЗ ЕС нет, поэтому это и смущает
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:18:59
|
 |
 |
если у вас льгота и вы ничего не платите, что вы хотите отразить в учете. отразить в учете хочу т.к в конце года надо заполнять приложение 1 надо ж откуда то цифры брать ....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:23:22
|
 |
 |
скажите так мне надо же будет заполнять в конце года приложение 1 по моему импорту???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 11:51:22
|
 |
 |
Вы ввозите без НДС, как будете продавать на тер. РБ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 12:13:40
|
 |
 |
«Анонимно» 27.03.2018 11:51:22 часть товара ввоз с ндс часть без и продаем так же
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 13:12:39
|
 |
 |
Если один и тот же товар будет ввозится и продаваться без НДС, то у вас будет выручка без НДС - строка 8 декларации. Эта же цифра будет в приложении 1 - код льготы - 001017. Сумму, которую вы будете льготировать при ввозе, можно увидеть, я думаю, в документах при ввозе из Литвы. Я, если честно, выставляю ЭСЧФ по импорту (надо почитать) льготированному. И ЭСЧФ по продаже на тер. РБ я выставляю на портал.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.03.2018 13:41:56
|
 |
 |
«Анонимно» 27.03.2018 13:12:39 спасибо вам большое! все стало понятно получается льготируемую базу я просто беру из ТД и она пойдет в приложение 1? и все больше никуда? в учете получается я никак это не отражаю? эсчф по импорту освобожденному с 2018 года выставлять не надо указ 29 от 25 января 2018
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-16
|
|
| |
|
|