...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Импортеры из ЕС помогите 21.03.2018 11:13:58
добрый день планируется импорт из литвы товары мед оборудование
что-то с ндс что-то по льготе без ндс
возникают вопросы
1. где отражать в декларации по ндс то что у нас импорт был без ндс?
2. надо ли в конце года заполнять приложение 11 об использованных льготах?
3. Как в учете вести эти льготы?
4. как правильно выставить ЭСЧФ по товару с ндс
может есть еще какие нюансы я не учла
буду очень благодарна за помощь

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 26.03.2018 10:54:08
подниму помогите пожалуйста! буду очень благодарна
Беларусь
"Анонимно" 26.03.2018 12:03:39
помогите никто не работает?
Беларусь
"Анонимно" 26.03.2018 12:54:51
могу ошибаться, т.к. не моя тема.

1) без ндс - в справочном разделе, оформляете заявление о ввозе и там с кодом ТНВЭД будет отражена льгота. Почитайте про раздельный учет и расчетные методы зачетного НДС, при наличии разных ставок и льгот

приложение 11 заполняется при экспорте
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 10:48:09
«Анонимно» 26.03.2018 12:54:51
спасибо
у меня импорт из Литвы мне что надо делать заявление ндс и эсчф?
помогите пожалуйста кто с этим сталкивался!
буду очень благодарна
ошибка не приложение 11 а приложение 1
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:00:50
простите, заявление нет не надо, а эсчф - надо
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:01:58
Надо смотреть по кодам ТНВЭД подпадает ли ваш товар под льготу при реализации на тер. РБ. Если подпадает, т.е. вы и ввозите и продаете здесь без НДС, то в декл. по НДС - это будет выручка без НДС. Следовательно, вычеты подлежат распределению. Приложение 1 по льготам заполняется один раз при сдаче декларации за год. ЭСЧФ по товару с НДС выставляете как обычно. Ну и если это мед. оборудование, то смотрите указ 366
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:04:53
+ 118 указ
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:09:58
«Анонимно» 27.03.2018 11:00:50

«Анонимно» 27.03.2018 11:01:58
«Анонимно» 27.03.2018 11:04:53
спасибо вам большое!
но сейчас были изменения по эсчф и при импорте без ндс не выставляется ЭСЧФ я и в налоговую звонила
скажите как вести в учеете у себя на какой счет вешать этот ндс точнее эту льготу что мы не платим ндс что б в конце года заполнить приложение 1 что-то не понимаю.
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:13:30
если у вас льгота и вы ничего не платите, что вы хотите отразить в учете. У меня импорт из РФ, поэтому заполняю 2 часть декларации по НДС ежемесячно, а потом считаю на калькуляторе итого.
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:17:59
«Анонимно» 27.03.2018 11:13:30
спасибо!
просто смущает то что я читала при импорте из рф без ндс по льготе делают и заявление и все вытекающее
а при импорте ИЗ ЕС нет, поэтому это и смущает
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:18:59
если у вас льгота и вы ничего не платите, что вы хотите отразить в учете.
отразить в учете хочу т.к в конце года надо заполнять приложение 1 надо ж откуда то цифры брать ....
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:23:22
скажите так мне надо же будет заполнять в конце года приложение 1 по моему импорту???
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 11:51:22
Вы ввозите без НДС, как будете продавать на тер. РБ?
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 12:13:40
«Анонимно» 27.03.2018 11:51:22
часть товара ввоз с ндс часть без и продаем так же
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 13:12:39
Если один и тот же товар будет ввозится и продаваться без НДС, то у вас будет выручка без НДС - строка 8 декларации. Эта же цифра будет в приложении 1 - код льготы - 001017. Сумму, которую вы будете льготировать при ввозе, можно увидеть, я думаю, в документах при ввозе из Литвы. Я, если честно, выставляю ЭСЧФ по импорту (надо почитать) льготированному. И ЭСЧФ по продаже на тер. РБ я выставляю на портал.
Беларусь
"Анонимно" 27.03.2018 13:41:56
«Анонимно» 27.03.2018 13:12:39
спасибо вам большое!
все стало понятно получается льготируемую базу я просто беру из ТД и она пойдет в приложение 1? и все больше никуда? в учете получается я никак это не отражаю?
эсчф по импорту освобожденному с 2018 года выставлять не надо указ 29 от 25 января 2018
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru