Прошу Вашей помощи по корректировке НДС. В 2017г. российский партнер не оплатил НДС в течение 180 дней. На 181 день я начислила НДС 20% у себя и оплатила. В 2018г. российский партнер все-же оплатил НДС и прислал документы. В ИМНС сказали подавать уточненный за 2017г. Подскажите, пожалуйста, какой проводкой в этом году я должна отразить корректировку НДС за прошлый год? Спасибо!