| |
|
|
| |
|
|
Можно ли 2 деклар НДС
19.04.2018 12:57:54
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста, завтра платим росс. НДС за март. Чтобы подать на портал ЭСЧФ, чтобы к вычету был мартом, нужен номер заявления. Но чтобы сделать заявление по НДС, нужно сначала декларацию по НДС подать. А ведь сейчас за квартал отчиывваемя, есть и обычный ндс, и российский. Как я могу подать декларацию, если пока к вычету не могу взять, т..к на портал не могу внести? Что в каком порядке делать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.04.2018 13:01:51
|
 |
 |
или я сначала подаю только раздел декларации с росс. НДС, а потом позже обычный НДС? разве можно двумя декларациями?
Беларусь
|
 |
 |
Ирена
19.04.2018 13:08:23
|
 |
 |
В эсчф по ввозному НДС указываете номер заявления, который сами присваиваете, а не тот, который портал
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 13:11:57
|
 |
 |
но все равно ж я имею право подавать ЭСЧФ только как заявление на портал отправила. поэтому номер тут не имеет значения. все равно сначала заявление надо подать, а потом эсчф.
Беларусь
|
 |
 |
КВН
19.04.2018 13:12:57
|
 |
 |
Я всегда две подаю. Сначала ежемесячную (часть 2). Потом квартальную (часть 1).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 13:14:27
|
 |
 |
ой, и норм? все принимают 2 декларации? а если в один день завтра, и оплата росс. НДС, и декларация, и заявление, и эсчф? все на портале успеет провестись, увидеться для камерального контроля?
Беларусь
|
 |
 |
Уголёк
19.04.2018 13:18:52
|
 |
 |
Сначала оплата. Потом Заявление(без оплаты не примут заявление),ЭСЧФ (без заявления не сделать ЭСЧФ)и декларация. КК портал посчитает правильно только через сутки.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 13:23:11
|
 |
 |
я всё подаю когда могу гдето 15-19 числа. плачу 20-го РФ, 22 РБ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 13:24:40
|
 |
 |
я с недавнего времени подаю тоже 2 .вопросов нет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 13:25:54
|
 |
 |
я всё подаю когда могу гдето 15-19 числа. плачу 20-го РФ, 22 РБ.
а как вы берете к вычету ввозной тогда? он должен быть оплачен+ЭСЧФ ДО подачи декларации по обычному НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 13:28:21
|
 |
 |
а я как то сначала подала декларацию НДС ввозной 2-я часть, а через 2 дня оплатила - все в срок до 20 - влепили штраф так что сначала оплата, потом декларация
Беларусь
|
 |
 |
Тери
19.04.2018 13:39:09
|
 |
 |
мои инспектора, что основная, что по ввозному ндс жутко против подачи двух деклараций, говорят все сразу хотим. я так делаю: 1. оплачиваю ввозной ндс 2. подаю заявление (даже в этот же день) 3. создаю ЭСЧФ (также в этот же день) номер заявления мой - с первой страницы 4. жду пока появится мой ввозной ндс по эсчф в отчетах и аналитике ( к примеру вчера я создала эсчф, но отразился он в отчетах и аналитике только сегодня вычетах) 5. Подаю одну декларацию с двумя частями.
вот по такой схеме уже не в первый раз - так их все устраивает и к вычету у меня принимается
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 13:43:59
|
 |
 |
я всё подаю когда могу гдето 15-19 числа. плачу 20-го РФ, 22 РБ.
а как вы берете к вычету ввозной тогда? он должен быть оплачен+ЭСЧФ ДО подачи декларации по обычному НДС
ну так да. так и делаю. в последнюю очередь подаю деклу по НДС РБ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 13:44:43
|
 |
 |
Тери, спасибо Вам огромное!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 14:01:49
|
 |
 |
а я как то сначала подала декларацию НДС ввозной 2-я часть, а через 2 дня оплатила - все в срок до 20 - влепили штраф так что сначала оплата, потом декларация _________
Не верю!! Если все до 20, то какой штраф?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 14:05:48
|
 |
 |
а я как то сначала подала декларацию НДС ввозной 2-я часть, а через 2 дня оплатила - все в срок до 20 - влепили штраф так что сначала оплата, потом декларация _________ _________________________ Полная ерунда и ЧУШЬ... Зачем писать БРЕД ??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 14:09:30
|
 |
 |
С 2016 года сдаю 2-е декларации, вопросов нет, и быть не может.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 14:15:03
|
 |
 |
с 2017 года есть изменения - ввозной НДС можно принять к вычетам в месяце ввоза только при условии его своевременной оплаты и если оплата была НЕ позже подачи декларации по НДС. так что я все делаю 20 числа - с утра плачу ндс, сразу отправляю заявление (делаю его в программе заранее - 20 числа только загружаю в личный кабинет и отправляю), сразу за ним ЭСЧФ (их подготавливаю на портале заранее, 20 числа только отправляю), сразу после этого подаю декларацию. никаких проблем нет все сделать в один день.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 14:17:37
|
 |
 |
маладес! только ты не учитываешь, что есть, например по 2-25 поставщиков из РФ, и по каждому 20-25 приходов в месяц. занимает минимум два дня - сделать заявления, отправить на портал, прикрепить все сканы, и сделать ЭСЧФ. а так да - в один день нет проблем ))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 14:18:04
|
 |
 |
С 2016 года сдаю 2-е декларации, вопросов нет, и быть не может. -- а меня это удивляет - ведь это ОДНА декларация - просто состоит из разный частей. Мне один раз надо было уточнить ввозной НДС за 3 квартал например - я исправила только часть по ввозному и отправила уточненный - так в налоговой исчезла (обнулилась) 1 часть декларации -с обычным НДС. пришлось опять уточненный делать.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.04.2018 14:19:37
|
 |
 |
ну, тогда конечно, у кого очень много ввоза от разных поставщиков....
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-35
|
|
| |
|
|