| |
|
|
| |
|
|
Светлана
25.04.2018 10:10:15
|
 |
 |
Кто-нибудь ставит при импорте дату совершения операции в ЭСЧФ ту дату, на которую приходится 60 дней? То есть, например, товар пришел (импорт) 10.04.2018г., 60-й день - это 11.06.2018г. и я ставлю именно 11.06.2018г., а не дату окончания отчетного периода, то есть по инструкции я должна ставить 30.06.2018г. У меня не идет КК на портале на сумму таможенного НДС..., .т.е. отклонения - именно таможенный НДС
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.04.2018 10:21:29
|
 |
 |
я ставлю дату прихода и управляю вычетами
Беларусь
|
 |
 |
Уголёк
25.04.2018 10:30:13
|
 |
 |
Дата прихода и управление вычетами удобно, когда есть экспрт по ввезенному товару. Так как тогда можно НДС взять к вычету раньше, чем истекло 60 дней. А в ЭСЧФ дату изменить нельзя. Раз у вас экспорта нет, тогда можно и вариант автора. Посмотрите какие эсчф портал складывает в КК .
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 11:24:43
|
 |
 |
ставлю в дате совершения дату прихода, а потом управляю вычетами и ставлю там 60-й день. И все нормально с КК
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 11:34:37
|
 |
 |
автор, вы все правильно делаете. Есть 2 варианта: 1. Управление вычетами ил 2.Дата совершения =дата наступления 60дней(11.06.201) А КК у вас не идет не из за этого, а из-за данных в декларации, возможно, у вас КК16 не идет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 11:41:52
|
 |
 |
Ставлю дату совершения операции 30 или 31 в месяце, в котором 60 дней наступает. Все ОК.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 12:14:05
|
 |
 |
Уголёк 25.04.2018 10:30:13
Дата прихода и управление вычетами удобно, когда есть экспрт по ввезенному товару. Так как тогда можно НДС взять к вычету раньше, чем истекло 60 дней объясните пожалуйста что за экспорт по ввезенному товару что-то не совсем понятно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 12:14:54
|
 |
 |
так как правильно 30 или 31 или 11?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 12:45:18
|
 |
 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 апреля 2016 г. № 15
43. При ввозе товаров с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, в ЭСЧФ покупателем, за исключением индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС при реализации объектов, указываются:
в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует либо дате уплаты НДС при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, либо дате выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (в таком случае плательщик должен в разделе Портала «Мои счета-фактуры», «Входящие. Подписанные» с использованием сервиса Портала «Управлять вычетами», «Отложенный вычет» указать дату наступления права на вычет, на которую приходится окончание установленного законодательными актами срока на ограничение принятия к вычету сумм НДС, либо последнее число месяца, в котором сумма НДС подлежит вычету), либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету - в случае ограничения права на вычет в течение установленного законодательством периода (в таком случае плательщик не осуществляет управление вычетами с помощью сервиса Портала «Управлять вычетами», «Отложенный вычет»);
Беларусь
|
 |
 |
аглая
25.04.2018 12:48:11
|
 |
 |
Ставлю дату совершения операции 30 или 31 в месяце, в котором 60 дней наступает. Все ОК.___ я тоже свегда так ставила- никогда отклонений по КК не было..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 12:54:47
|
 |
 |
а вы отражаете в разделе 4 стр 1,3? эту сумму налога
Беларусь
|
 |
 |
Ханума
25.04.2018 13:08:43
|
 |
 |
Ставлю дату совершения операции 30 или 31 в месяце, в котором 60 дней наступает. Все ОК.___ я тоже свегда так ставила- никогда отклонений по КК не было..
Я тоже так делаю и в декларации этот НДС не указываю, только в том периоде, когда истечет 60 дней.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 13:43:33
|
 |
 |
что то задумалась-у меня:1) товар вышел с СВХ 20.04., ндс оплачен 19.04, я в управлении вычетами ставлю дату 20.06..и беру к зачету за 2 квартал 2) ндс оплачен 19.04, товар выпущен 24.04- т.е. право на вычет наступает 23.06.. -могу я взять к вычету во 2 квартале?
Беларусь
|
 |
 |
Оксана
25.04.2018 13:47:37
|
 |
 |
тоже всегда ставлю последнее число месяца, на который приходится 60-ый день
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 14:18:05
|
 |
 |
Ханума 25.04.2018 13:08:43 даже в справочном разделе стр 11.2 справочно не ставите этот ндс?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 14:34:29
|
 |
 |
«Анонимно» 25.04.2018 14:18:05
Ханума 25.04.2018 13:08:43 даже в справочном разделе стр 11.2 справочно не ставите этот ндс? подниму еще раз эту тему тут недавно обсуждался этот вопрос и люди ставили ндс в справочный раздел по которому не наступило право на вычет в 11,2 и инспектор принимала не могу ссылку почему то вставить этого топика
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.04.2018 17:20:04
|
 |
 |
да ставим 11,2 не принятый тамож. НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.04.2018 10:06:59
|
 |
 |
Анонимно« 25.04.2018 17:20:04
спасибо а когда возникает право на вычет то в 2,2?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.04.2018 10:41:15
|
 |
 |
Когда наступает 60 дней, тогда из 11 строки переносим в строку 1.3 декларации
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.04.2018 11:14:48
|
 |
 |
«Анонимно» 26.04.2018 10:41:15 спасибо вам большое 2,2 это прошлый налоговый период спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.04.2018 11:17:34
|
 |
 |
«Анонимно» 25.04.2018 11:41:52
Ставлю дату совершения операции 30 или 31 в месяце, в котором 60 дней наступает. Все ОК. ---------------- я также делаю, как по инструкции, и вопросов у меня не было
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-22
|
|
| |
|
|