Наша фирма осуществляет международные транспортные услуги по перевозке грузов, по вине заказчика были оплачены дополнительные расходы связанные с таможенным оформлением груза, на эту сумму выставлен счет заказчику для возмещения дополнительных расходов со ставкой НДС - 0%. В свою очередь таможенная организация предоставила нам акт выполненных работ где выделен НДС - 20%. Имею ли я право принять к вычету весь НДС по акту выполненных работ? Как правильно отразить в бух. учете данную сумму? Может кто сталкивался с такой ситуацией. Заранее спасибо!