| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
05.07.2018 15:24:25
|
 |
 |
Близится налог на прибыль. У меня у работника возник имущественный вычет, сумма пойдет ему к выплате, следовательно, я на эту сумму подоходного не доплачу в бюджет. Вопрос теперь по справочным данным декларации на прибыль - ранее я как своевременно все уплачивающая в строки про подоходный вставляла суммы фактически перечисленного налога. А как теперь получится - начисленный налог 1000 руб, перечисленный 900 (из-за того что я уменьшила перечисление на 100 руб, которые возместила работнику) и что, получится налоговая будет думать что у меня недоплата?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.07.2018 15:26:32
|
 |
 |
налоговая будет думать
)))))))))))
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
05.07.2018 15:47:03
|
 |
 |
ИНВ -- это уменьшение налогооблагаемой суммы. А не выплата части начисленного подоходного работнику вместо ИМНС.
Вы хотите так: начислили с ПОЛНОЙ суммы з/п 1000 руб подоходного, из которых 900 руб отдали налоговой , а 100 -- работнику. А надо -- из суммы з/п вычли ИНВ и ОСТАТОК обложили подоходным. Получилось подоходного 900 руб, которые полностью перечисляете в ИМНС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2018 15:55:10
|
 |
 |
ИНВ -- это уменьшение налогооблагаемой суммы. А не выплата части начисленного подоходного работнику вместо ИМНС.
Вы хотите так: начислили с ПОЛНОЙ суммы з/п 1000 руб подоходного, из которых 900 руб отдали налоговой , а 100 -- работнику. А надо -- из суммы з/п вычли ИНВ и ОСТАТОК обложили подоходным. Получилось подоходного 900 руб, которые полностью перечисляете в ИМНС. __________________________________________________.. __________ А если зп за месяц не хватает, и перерасчет за некоторый период, и получится подоходный к возврату работнику?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2018 16:01:02
|
 |
 |
А если зп за месяц не хватает, и перерасчет за некоторый период, и получится подоходный к возврату работнику?
в следующую зарплату ему посчитаете вычет его и так далее, пока весь не кончится
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
05.07.2018 16:05:53
|
 |
 |
Право на вычет возникло в этом месяце или раньше? Если в этом месяце -- значит, предоставите вычет в размере этой з/п (подоходный = 0), а остаток вычета потом примените к з/п за следующие месяцы.
Если ранее -- то вы должны пересчитать подоходный за период с момента возникновения права на вычет (но не более, чем за 3 года). В этом месяце у работника будет подоходный «с минусом» (сторно) за счет возврата налога прошлых периодов.
Т.е, условно, в декларации за первый квартал было начислено подоходного 1000 руб, а в декларации за 1-2 кварталы -- 900.
Применить ИНВ больше, чем доход работника нельзя. И прольготировать более ранние доходы (зарплату мая июньским платежом по кредиту) тоже.
Беларусь
|
 |
 |
Налоговая
05.07.2018 16:07:14
|
 |
 |
налоговая будет думать
))))))))))) ----------- вот счас обидно было...
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.07.2018 16:19:09
|
 |
 |
Он у нас работает год, весь его доход за этот год составил 12000 руб, был удержан подоходный 1500 руб. Вычетов принес только сейчас на 20000 руб, на будущие зарплаты не хочет все это переносить, хочет пересчитать также и прошлый год. То есть я так понимаю вот этот ранее удержанный 1500 руб я ему должна выплатить (перечислить на карточку), одновременно уменьшив на эту сумму перечисляемый подоходный со всей фирмы. А оставшиеся суммы на стройку 8000 руб льготировать из будущих зарплат. Я вообще правильно мыслю? если да, то в декларации по прибыли в справке подоходного будет начислено 3000 руб, перечислено 1500 (так как я недоплачу)....
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.07.2018 16:21:39
|
 |
 |
а не, не так... все запуталась
Беларусь
|
 |
 |
автор->Serwik
05.07.2018 16:29:38
|
 |
 |
я правильно понимаю, что если в декларации за 1 квартал по подоходному было показано: начислено 4000 перечислено 4000, то возместив за прошлые года 1500 руб, у меня декларация за 1-2 квартал примет вид: начислено (4000-1500 то что отсторнировала) + 2000 за 2 квартал перечислено (4000-1500 то что недоплатила из-за пересчета) +2000 за 2 квартал ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2018 16:46:34
|
 |
 |
все зависит в первую очередь от момента, когда у него возникло право на вычет.Если право на вычет возникло ранее чем он принес документы, то подоходный можно вернуть с момента возникновения такого права. Если право на вычет появилось в том же месяце в котором предоставлены документы, то начинаете предоставлять вычет с этого месяца и растягиваете, пока сумма ЗП не перекроет его.В общем как-то так
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2018 16:58:56
|
 |
 |
квартал ?
Нет не правильно, у вас и начисленный подоходный уменьшится
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2018 17:00:57
|
 |
 |
Автор, чего вы паритесь с этим п/н? Зайдите в личный кабинет, сформируйте карточку по подоходному налогу и поставьте в декларацию данные из нее - и все будут довольны и счастливы
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.07.2018 17:02:28
|
 |
 |
право на вычет возникло несколько лет назад, у нас работает год, его и хочет пересчитать. может попробовать уговорить его на будущие зарплаты, не лезть назад....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2018 17:02:49
|
 |
 |
я по этому поводу не парюсь и показываю сумму перечисленную, не важно, какая на самом деле была начислена с учетом возврата. Слишком тупая эта строка
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
05.07.2018 17:03:35
|
 |
 |
Он у нас работает год, весь его доход за этот год составил 12000 руб, был удержан подоходный 1500 руб. Вычетов принес только сейчас на 20000 руб, на будущие зарплаты не хочет все это переносить, хочет пересчитать также и прошлый год. -------------------------- Хотеть он может чего угодно. Но вы должны ему насчитать ровно то, что положено по НК. Даже если он директор. Хоть даже тёща директора.
Еще раз -- право на вычет когда возникло? Когда он эти 20 000 на стройку потратил? Если сейчас -- вот текущие доходы и начинаете ему льготировать. Никаких перерасчетов за прошлые периоды. Если раньше -- значит делаете ему перерасчет с момента несения расходов по каждой сумее отдельно. Работает у вас год -- значит, перерасчёт можете сделать только за год. За периоды работы до вас -- пусть обращается в ту организацию, где работал тогда.
я так понимаю вот этот ранее удержанный 1500 руб я ему должна выплатить (перечислить на карточку), одновременно уменьшив на эту сумму перечисляемый подоходный со всей фирмы. --------------------------- Вы должны произвести перерасчет налога. Излишне удержанные суммы отсторнировать (Д70-к68 с минусом). Не просто уменьшить перечисляемую в ИМНС сумму.
автор->Serwik 05.07.2018 16:29:38 Вот здесь правильно.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.07.2018 17:44:35
|
 |
 |
право на вычет возникло раньше, расходы тоже раньше (не сейчас), он долго раскачивался собирал документы.
ну все, с вашей помощью кажется поняла
будет же сторно 70-68, значит и начисленный уменьшится и с учетом того, что я выдам их работнику, а в бюджет перечислю на эту сумму меньше, то и в справке по прибыли суммы будут равные начислено=перечислено
спасибо вам всем!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2018 18:18:51
|
 |
 |
А ОН НА ПРОШЛОЙ РАБОТЕ НЕ ПОЛУЧИЛ УЖЕ ВЫЧЕТЫ?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.07.2018 18:43:54
|
 |
 |
квитанции начинаются через месяц после трудоустройства к нам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2018 19:06:26
|
 |
 |
Ну вот через месяц после его трудоустройства и начинайте пересчитывать удержания с учётом сумм по квитанциями, в хронологическом порядке дат квитанций, за каждый месяц. Если 12000 у него зарплата с начала года, то вы ему вернёте налога 1560 всего, а потом далее каждый следующий месяц будете ему считать вычет по квитанциям его в пределах начисленного помесячно ему подоходного налога. Иными словами - у него не будет подоходного налога пока не получится сумма 20000*13%
Беларусь
|
 |
 |
Serwik
05.07.2018 20:27:26
|
 |
 |
квитанции начинаются через месяц после трудоустройства к нам. ----------------------- Ну вот, значит с з/п за первый месяц подоходный остается как был. А дальше -- строго по хронологии и суммам квитанций и зарплаты.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20
|
|
| |
|
|