...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Экспорт-заявление №2 05.08.2018 20:39:03
И еще хотелось бы с Вами посоветоваться по следующему вопросу: один наш покупатель (РФ-экспорт) в заявлении об уплате косвенных налогов в графе «Счет-фактура» указывает реквизиты ТН. И в графе «Товарно-сопроводительный документ» указывает ту же ТН, что и в графе «Счет-фактура». Хотя счет-фактуру мы всегда прилагаем. Я созвонилась с бухгалтерией покупателя. Мне ответили : в этой же (прилагаемой нами) счет-фактуре НДС не выделен, поэтому мы и не указываем в заявлении счет-фактуру и мы всегда так делаем. Что Вы скажете по этому поводу? Не будет ли у нас проблем с подтверждением нулевой ставки? Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.08.2018 21:59:29
А вам что -жалко делать счф с тем же номером, что и накладная?
Беларусь
Автор 05.08.2018 22:45:01
А вам что -жалко делать счф с тем же номером, что и накладная?
__________________________________
Нет мне не жалко. Но у нас есть и другие покупатели. И нумерация счетов-фактур другая и она не предусматривает указание серий, которые есть у ТН. А покупатели, о которых я писала в вопросе, указывают в графе «Счет-фактура» номер и серию ТН. Я хочу разобраться можно ли так делать и не будет ли в дальнейшем у нас проблем с таким заявлением.
Беларусь
"Анонимно" 06.08.2018 16:45:49
а почему не выделяете НДС в сф?
Беларусь
Автор 06.08.2018 22:11:09
а почему не выделяете НДС в сф?
________________________________
НДС-0 рублей, т.к. это нулевая ставка.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru