| |
|
|
| |
|
|
Ликвидация
22.08.2018 21:13:33
|
 |
 |
ООО просуществовало несколько месяцев реализации так и не случилось платились условно-постоянные расходы: зп, налоги, коммуналка, аренда, некоторые услуги сторонних организаций источник выплат - уставный фонд и договоры займа от учреда (иностранец юрлицо) учредителями принято решение о ликвидации в подаваемой декларации займы = внереализационным доходам затраты ? это какая стр. будет в декларации стр 2 или стр 4? не попытается ли налоговая все их снять с затрат как экономически не обоснованные? ведь реализации так и не произошло? спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
МОХ 2 Автор
23.08.2018 10:38:22
|
 |
 |
при должном оформлении можно учесть в затратах, в помощь Вам НК РБ в части внереализ. расходов для налога на прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2018 11:46:27
|
 |
 |
спасибо при должном оформлении это касаемо каких то приказов или самих форм ПУДов?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.08.2018 15:16:23
|
 |
 |
Ап
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.08.2018 9:45:32
|
 |
 |
никто не сталкивался?
Беларусь
|
 |
 |
МОХ 2 Автор
24.08.2018 9:49:35
|
 |
 |
Это касается соответсвия критериям отнесения к внер.расходам по НК. Почитайте как оформляются и признаются.
Беларусь
|
 |
 |
МОХ 2 Автор
24.08.2018 9:50:53
|
 |
 |
Кстати, при ликвидации Вам положен возврат ндс из бюджета (вычеты).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.08.2018 10:59:49
|
 |
 |
да, по НДС проходила ликвидацию в 2015 году, но там была реализация и т.д.
а тут реализации нет никакой...
Беларусь
|
 |
 |
МОХ
24.08.2018 11:08:40
|
 |
 |
Отсутствие реализации не лишает права вернуть вычеты.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.08.2018 11:24:32
|
 |
 |
получается, что все условно-постоянные расходы можно подвести только под п. 3,27 3.27. другие расходы, потери, убытки плательщика при осуществлении своей деятельности, непосредственно не связанные с производством и реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав. Такие расходы отражаются не ранее даты их фактического осуществления (возникновения).
я не понимаю(((((
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.08.2018 11:31:32
|
 |
 |
я не про вычеты, я про затраты в какой строке декларации налога на прибыль их правильнее отразить, как участвующие в НУ.
По сути получается , что доход равен невозвращенным займам, но эти займы мы потратили на условно-постоянные расходы , указанные выше. По итогу база для налога на прибыль будет либо равна нулю, либо даже с минусом из-за курсовых разниц по переоценке займов. а тут, если еще и НДС к вычету покажу, то естественно ИМНС захочет что то снять , чтобы был налог на прибыль к уплате...
Беларусь
|
 |
 |
555
24.08.2018 14:06:05
|
 |
 |
Можно и под 3.27. В декларации показываете в Затратах... Не вижу проблемы
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.08.2018 14:28:56
|
 |
 |
я вот что подумала, вспомнив инструкцию 102 , что это управленческие расходы, которые списываются со сч 26 в сч 90 ежесемячно, в независимости от наоличия реализации. Верно? Поэтому мои расходы отражаю в стр. 2 декларации по прибыли.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
24.08.2018 14:44:01
|
 |
 |
Да,это затраты. И вычеты вернете,если ЭСЧФ подписывали и декларации по НДС показывали в справочной части сумму. А займы должны быть вкредиторской задолженности. Если Вам эти займы «простили»,то у Вас возникает внереализационный доход. Вам ведь нечего отдавать в счет погашения займа? Так что тут сравнив две цифры- надо смотреть- если затраты больше займов,то налога на прибыль не будет,если наоборот-пару рублей вылезет.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.08.2018 14:59:02
|
 |
 |
спасибо, всем большое!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|