При ввозе товаров из РФ в августе 20 сентября платёж по НДС лег на картотеку, по одному из поданных заявлений оплата прошла не полностью. Частями за неделю долг по НДС покрылся. Если я в ЭСЧФ в управлении вычетами по последнему заявлению отражу зачёт согласно оплатам, это будет неверно? Обязательно ли аннулировать ЭСЧФ на общую сумму по последнему заявлению о ввозе и выставлять кучку под каждую оплату?