| |
|
|
| |
|
|
НДС
11.10.2018 14:14:44
|
 |
 |
За январь-сентябрь по 1С НДС по реализации начислен в размере 5510,22. По декларации НДС сумма НДС по реализации раcсчитывается в размере 5510,30. В строку 11 раздела I я ставлю сумму расхождения = -0,08 между НДС начисленным по реализации и расчетным. Возник такой вопрос - если по истечении года при подаче декларации за 4 квартал у меня останется это расхождение - мне доначислять в 1С эти 0,08 или также их поставить в строку 11.?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.10.2018 15:18:11
|
 |
 |
У меня обычно больше на пару копеек, поэтому я редактирую декларацию под 1С
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.10.2018 15:50:12
|
 |
 |
У меня обычно больше на пару копеек, поэтому я редактирую декларацию под 1С ---------------------- в том то и дело что и у меня раньше тоже всегда было +, это первый раз когда по 1С вышло меньше и я не совсем понимаю как правильно поступить теперь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.10.2018 15:52:05
|
 |
 |
хотя я вот сейчас подумала, что по ЭСЧФ ведь будет также как по 1С, так что видимо надо будет просто поставить эту разницу в стр. 11 и ничего в 1С не доначислять под сумму декларации.
Беларусь
|
 |
 |
Таиса
11.10.2018 18:05:53
|
 |
 |
У вас вероятнее всего в 1С за счет округлений такая разница получилась. Я обычно бухсправкой эти копеечки в 1С регулирую. Чтобы «прямым счетом» выручка *20/120 было равно начисленному НДС. И тогда это совпадет с декларацией. Так же можно и ЭСЧФ доп. выставить на копеечки. Будет везде все красиво.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.10.2018 19:40:26
|
 |
 |
У вас вероятнее всего в 1С за счет округлений такая разница получилась. Я обычно бухсправкой эти копеечки в 1С регулирую. Чтобы «прямым счетом» выручка *20/120 было равно начисленному НДС. И тогда это совпадет с декларацией. Так же можно и ЭСЧФ доп. выставить на копеечки. Будет везде все красиво
зачем,если есть для этого строка 11?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.10.2018 10:03:33
|
 |
 |
У вас вероятнее всего в 1С за счет округлений такая разница получилась. Я обычно бухсправкой эти копеечки в 1С регулирую. Чтобы «прямым счетом» выручка *20/120 было равно начисленному НДС. И тогда это совпадет с декларацией. Так же можно и ЭСЧФ доп. выставить на копеечки. Будет везде все красиво
зачем,если есть для этого строка 11? -------------------- я тоже склоняюсь к тому что для этого есть стр.11. Как то нелепо выглядит ЭСЧФ с одним только начислением ндс 0,08 и указанием что это доначисленный до суммы по декларации ндс. Не моя вина что это их декларация считает ндс от всей суммы - у меня ндс в 1С по каждому акту и на основании чего я должна подгонять его под декларационный.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|