| |
|
|
| |
|
|
ЯЯЯ
15.10.2018 11:41:15
|
 |
 |
Неисключительное право пользования программой для ЭВМ, полученное от нереза (РФ) на год, НДС облагается? ЭСЧФ выставляется на портал? и относится на увеличение стоимости НМА? Не оставьте без внимания, пжл.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
15.10.2018 11:50:15
|
 |
 |
Или можно взять в зачет?
Беларусь
|
 |
 |
ЕВМ
15.10.2018 12:07:12
|
 |
 |
НДС облагается, Налог на доходы ИЮЛ - 15%, если нет справки, если есть - 10%, ЭЧСФ на портал после заявления, НДС беру в зачёт.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2018 12:16:56
|
 |
 |
Если акт и оплата от 04.07.18, надо уточненный делать по ввозному НДС за июль?
Беларусь
|
 |
 |
ЕВМ
15.10.2018 12:47:37
|
 |
 |
Если акт и оплата от 04.07.18, надо уточненный делать по ввозному НДС за июль? _________ Да.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2018 15:26:22
|
 |
 |
А какой код ТНВЭД поставить в ЭСЧФ? Без него не хочет выставляться
Беларусь
|
 |
 |
ЕВМ
15.10.2018 15:57:47
|
 |
 |
Код ТНВЭД ставить не нужно, выбирайте не «покупатель» свою организацию, а «покупатель объектов на территории РБ».
Беларусь
|
 |
 |
МОХ 2 Автор
15.10.2018 16:08:43
|
 |
 |
Какой ввозной НДС? У Вас НДС по стр.13 налог. декларации.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2018 16:19:07
|
 |
 |
Запуталась окончательно. Заявление на ввоз надо? Платить на счет ввозного НДС или НДС по реализации?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2018 16:19:51
|
 |
 |
Когда брать в зачет в октябре или в 3-м квартале?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2018 16:25:57
|
 |
 |
Запуталась окончательно. Заявление на ввоз надо? Платить на счет ввозного НДС или НДС по реализации?
-Какое заявление? Вы же не товар ввезли! НДС начисляете и уплачиваете при оплате за право пользования программой , отражаете его в стр. 13 декларации и в следующем отчетном периоде к вычету. Или на ст-ть , если работаете без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2018 16:37:04
|
 |
 |
...НДС начисляете и уплачиваете при оплате за право пользования программой... Но у меня квартальный отчет, или надо было оплатить в августе?НАкт от 04.07.18
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2018 19:35:51
|
 |
 |
НДС при оплате начисляется, при чем здесь акт?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2018 20:04:13
|
 |
 |
И мы не оплатили НДС!!! Караул. Оплата по акту была. И чё теперь делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2018 20:14:46
|
 |
 |
Когда была оплата?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.10.2018 10:29:40
|
 |
 |
Оплата была 04.07.18
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.10.2018 10:33:39
|
 |
 |
Не бросайте тапками! На какой счет платить НДС из строки 13: на ввозной или по реализации) И Заявление на ввоз надо? На основании чего делать ЭСЧФ по НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.10.2018 11:40:20
|
 |
 |
+
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.10.2018 11:59:33
|
 |
 |
Оплатила сегодня на код1001 исчисленный 04.07.18 НДС по оплаченому 04.07.18 нма от нереза. Выставила ЭСЧФ сегодня. Отражу в стр.13 декларации по НДС за 3 кв/18. Когда можно будет взять этот НДС в зачет - в октябре или в январе/19? Управление вычетами делать надо?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.10.2018 14:08:19
|
 |
 |
в октябре. управлять надо
Беларусь
|
 |
 |
Кош
16.10.2018 14:52:39
|
 |
 |
ЕВМ 15.10.2018 12:07:12 Налог на доходы ИЮЛ - 15%, если нет справки, если есть - 10%,... _______________ Это что было? Или я чего прощелкала или ЕВМ... Поясните кто-нибудь, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|