...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Декларация НДС 18.10.2018 16:13:20
Входящий НДС 550 (ИП по оплате) 50- не оплачено
Вычеты стр.15в ставлю 500руб
ЭСЧФ 550руб (50руб- управляю вычетами на октябрь)
В Разд.4 стр.1- пишу 550, стр.11.3 пишу 50
Это правильно?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.10.2018 16:32:59
Или все таки в стр.1 и 1.1 Разд.4 ставлю 500?
Надо ли заполнять стр.11?
Помогите разобраться
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2018 19:20:56
имнс говорит делать ручное управление в ЭСЧФ. Удачи.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2018 19:27:24
везде 500
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2018 10:53:50
Извините, еще раз
В стр.1 и 1.1 Разд 4 пишу 500
А стр.11 надо заполнять?
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2018 10:57:00
имнс говорит делать ручное управление в ЭСЧФ. Удачи.
____________
Ручное управление это управление вычетами? Управление вычетами сделали, но в Мон.сделок попадает вся сумма
В КК не открывается сумма, просто стоит галочка что суммы сходятся
Беларусь
Ри 19.10.2018 11:00:01
50р не оплачено, следовательно не наступило право на вычет, в декл.не отражается
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2018 11:01:33
И в 11 стр. не отражается если не оплачено?
Беларусь
Ри 19.10.2018 11:37:26
в стр. тот НДС, который вы имеете право взять к вычету из стр.1, но не взяли (например, входной НДС боле НДС по реализации).

У вас не наступило право на вычет вообще (как для ИП по оплате, как если бы все 550 не оплатили)
Беларусь
"Анонимно" 19.10.2018 14:01:27
Спасибо большое.
Вроде разобралась. Отправила НД
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-9 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru