| |
|
|
| |
|
|
Ромашка
19.10.2018 11:50:13
|
 |
 |
Товарищи бухгалтера? может кто подскажет, а то прошляпила я немного в первых числах октября принесли мне акт - россияне оказывали нам услугу по ремонту. и я когда принимала бумагу как-то не учла, что акт от 31 августа (то есть уже 20 сентября должна была сдаться по российскому НДС) сумма невелика - акт на 30.000 России там того НДСа и на 200 рубликов не будет но отчет пропущен Есть ли лазейка, позволяющая провести акт не 31-м августа, а началом сентября? сразу скажу, отправляли акты нам не по почте, а в живую потом в Минске пропечатали Заранее спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.10.2018 11:51:30
|
 |
 |
меняйте дату акта, на октябрь...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 11:53:23
|
 |
 |
а россияне согласятся ? У них тоже налоги между прочим.
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
19.10.2018 11:53:54
|
 |
 |
у вас месячная или квартальная очтетность? если квартальная, то сейчас отчитываетесь. НДС платите вы? Услуги оказывались на территории РБ? А вы их оплачивали, чтоб рассчитать НДС? По налог на доходы иностранцев не попадаете?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 11:55:05
|
 |
 |
НДС Вы должны подать за тот период , когда была оплата
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 12:02:54
|
 |
 |
НДС Вы должны подать за тот период , когда была оплата --- оплата была в сентябре
Беларусь
|
 |
 |
Ромашка
19.10.2018 12:03:15
|
 |
 |
Оплата была в сентябре
Беларусь
|
 |
 |
Ромашка
19.10.2018 12:04:39
|
 |
 |
Марусечка поквартальный НДС, но ведь российский ввозной ежемеячно сдается Услуга в Беларуси Оплачивали в сентябре На доходы? Там организация
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
19.10.2018 12:05:44
|
 |
 |
Это не ввозной НДС. Ввозной по товару, а это НДС по услугам иностранных организаций
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
19.10.2018 12:06:43
|
 |
 |
да, налог на доходы иностранных организаций вот тут вы может и попали с просрочкой подачи деклы, но может быть ваши услуги не попадают под обложение этим налогом, надо смотреть
Беларусь
|
 |
 |
Ромашка
19.10.2018 12:11:55
|
 |
 |
В ИМНС сказали, что это услуга и отражается где-то в первой части декларации. Так что всё вроде норм
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 12:19:34
|
 |
 |
В ИМНС сказали, что это услуга и отражается где-то в первой части декларации. Так что всё вроде норм _______________ напишите пожалуйста где именно отражается, в какой строке?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 12:23:03
|
 |
 |
где то в 13
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 12:23:04
|
 |
 |
А какая связь того в какой строчке декларации отражать и уплатой НДС ввозного?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 12:30:34
|
 |
 |
«Анонимно» 19.10.2018 12:23:04 А какая связь того в какой строчке декларации отражать и уплатой НДС ввозного? _______________ ))))))))) Фаломорфическая
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 12:48:49
|
 |
 |
а с вашей стороны какой датой этот акт подписан?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 12:52:36
|
 |
 |
Оплатили в сентябре , значит показываете этот оборот по стр 13 декларации за 3 кв. и к уплате и ЭСЧФ выставить надо на портал , в 4 кв. возьмете к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 13:10:13
|
 |
 |
подскажите, платили предоплату, но с учетом удержания налога на доходы. Мне надо было начислить НДС от суммы 100% (без учета удержанного налога на доходы) или только от суммы предоплаты, а потом, когда они подтвердят резиденство и мы доплатим оставшуюся сумму, еще ндс доначислить от этой суммы?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.10.2018 13:44:25
|
 |
 |
от предоплаты
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|