Необходимо включить в декларацию по НДС сумму, подлежащую уплате при приобретении объектов у иностр.организаций. Её включаю в стр.13 раздела 1 части 1. Эту сумму нужно ли еще где указывать в декларации? В части 1 раздела 4 стр.13 - ее нужно указывать ( там с расчетом какимто)? И у меня еще ст.0%, которую я распределяю - как расчитать распределение , так же (т.е. эта сумма включается в итого)? Подскажите, кто в курсе. А то первый раз такая ситуация, не могу разобраться.
на такой ндс эсчф выставить нужно будет и поуправлять вычетами. в распределении этот ндс не участвует, вы же его к зачету в текущем квартале взять не можете
Беларусь
"Анонимно"31.10.2018 12:57:26
А как поуправлять вычетами в выставленной нами же ЭСЧФ там в выпадающем меню нет управления вычетами
Беларусь
"Анонимно"31.10.2018 13:03:32
А как поуправлять вычетами в выставленной нами же ЭСЧФ __ он одновременно во входящих отображается, там и управлять