| |
|
|
| |
|
|
НДС из РФ создание ЭСЧФ
03.12.2018 12:40:37
|
 |
 |
Люди добрые, помогите пожалуйста разобраться как сотворить декларацию на ввозной НДС из РФ. Что то я совсем в понедельник головой работать не могу. Проблема в том что в программе по ЭСЧФ не могу найти где ее заполнить. Первая декларация по ввозу оборудования из РФ Направте на путь, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
03.12.2018 12:47:52
|
 |
 |
Заходите в Мои счета фактуры -создать шаблон. (если, что не так, то всегда можно поправить) Далее заполняем: Наименование - поставщика п №6 иностранная организация под поставщика - 643
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.12.2018 12:48:30
|
 |
 |
далее отвечаете на вопросы, все как обычно
Беларусь
|
 |
 |
НДС из РФ создание ЭСЧФ
03.12.2018 12:50:04
|
 |
 |
Огромное вам спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.12.2018 12:51:37
|
 |
 |
В разделе товары: наименование товара, код товара (выбирается 4 цифры пишем) В допол. данных пишем Ввозной НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.12.2018 12:52:14
|
 |
 |
Пробуйте. :) И да проверяем подписываем
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.12.2018 12:53:28
|
 |
 |
Только не забудьте потом на основании шаблона создать счет фактуру:)
Беларусь
|
 |
 |
НВ
03.12.2018 12:56:06
|
 |
 |
Проблема в том что в программе по ЭСЧФ не могу найти где ее заполнить.Первая декларация по ввозу оборудования из РФ/ --- Вы хотите декларацию заполнить или ЭСЧФ- разные действия. Если ЭСЧФ то сначала 1.оплачиваем налог по российскому НДС;2.Создаем заявление и отправляем на портал, после того, как присвоили номер у этому заявлению, создаем ЭСЧФ, выставляя самому себе и статус поставщик -иностранная организация, одна особенность, что код ТНВЭД 4 знака обязательны и база для начисления НДС +НДС. (примерно так)
Беларусь
|
 |
 |
Таиса
03.12.2018 13:50:15
|
 |
 |
как сотворить декларацию на ввозной НДС из РФ.
Сие творение- раздел 2 основной декларации по НДС. Она ежемесячная. Заполняется либо на портале ИМНС- либо в ЭД.Никак не на портале ЭСЧФ. А про заявление и ЭСЧФ вам верно написал(-а) НВ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.12.2018 14:01:10
|
 |
 |
Никак не на портале ЭСЧФ.
в 1С Хьюмен - заполняется в программе, но только после формирования заявления об уплате ввозного НДС и оплаты его, в разделе - формирование исходящих ЭСЧФ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.12.2018 14:01:28
|
 |
 |
в 1С Хьюмен - заполняется в программе, но только после формирования заявления об уплате ввозного НДС и оплаты его, в разделе - формирование исходящих ЭСЧФ
автоматом
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2018 13:15:26
|
 |
 |
Простите что пристаю еще с вопросами, но в моей налоговой к сожалению не может ответить мне инспектор на вопрос какие документы во вложении я должна отправить с заявлением на ввозной НДС из РФ. Как я понимаю это контракт, счет фактура, цмр истатдекларация. Еше вопрос с транспортнми расходами. И вообще вопросов больше чем ответов. сумма предоплаты не соответствует сумме на момент постановки на учет. Как установить курс в заявлении тот что принят к бухгалтерскому учету (на день оплаты)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2018 13:21:52
|
 |
 |
Как установить курс в заявлении тот что принят к бухгалтерскому учету (на день оплаты)
в заявлении курс датой прихода в СМР, а не датой предоплаты
Беларусь
|
 |
 |
Таиса
04.12.2018 13:29:44
|
 |
 |
«Анонимно» 04.12.2018 13:15:26, искренне советую начать с прочтения нормативки, ваши знания в этом вопросе весьма расплывчатые и отчасти устаревшие. Кратко: курс в заявлении на дату прихода товара. Не зависимо от способа оплаты. Транспортные на базу для НДС не влияют. Статдеклаларация налоговой не нужна.
Беларусь
|
 |
 |
Таиса
04.12.2018 13:31:56
|
 |
 |
«Анонимно» 03.12.2018 14:01:28
в 1С Хьюмен - заполняется в программе, но только после формирования заявления об уплате ввозного НДС и оплаты его, в разделе - формирование исходящих ЭСЧФ
Автор задавала вопрос о декларации по НДС. При чем тут формирование исходящих ЭСЧФ в Хьюмене? Тем более не известно, какой программой пользуется автор вопроса.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2018 13:36:17
|
 |
 |
Согласна что информацией по данному вопросу не владею. Может подскажете где почитать. Читаю что то все подряд, сомневаюсь и снова читаю. Сумму НДС которую должна заплатить расчитала, на бухгалтерский учет поставила 3.11.2018г в день получения товара. В ЦМР стоит дата отгрузки 21.11.2018. Но ведь я еще и транспортные должна добавить. Ткните носом где почитать. Пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
Таиса
04.12.2018 13:50:11
|
 |
 |
«Анонимно» 04.12.2018 13:36:17
Согласна что информацией по данному вопросу не владею. Может подскажете где почитать. Читаю что то все подряд, сомневаюсь и снова читаю. Сумму НДС которую должна заплатить расчитала, на бухгалтерский учет поставила 3.11.2018г в день получения товара. В ЦМР стоит дата отгрузки 21.11.2018. Но ведь я еще и транспортные должна добавить. Ткните носом где почитать. Пожалуйста.
Перечитайте что Вы написали и сформулируйте нормально вопрос. Смешались кони-люди.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2018 13:55:34
|
 |
 |
Но ведь я еще и транспортные должна добавить.
куда??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2018 14:07:30
|
 |
 |
Автор задавала вопрос о декларации по НДС. При чем тут формирование исходящих ЭСЧФ в Хьюмене? Тем более не известно, какой программой пользуется автор вопроса.
тут два автора было
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2018 14:08:09
|
 |
 |
на бухгалтерский учет поставила 3.11.2018г в день получения товара. В ЦМР стоит дата отгрузки 21.11.2018. ---- Автор, вы что-то совсем не то спрашиваете. Если дата отгрузки с CMR стоит 21.11.2018год, то приход и в ваше бухгалтерии дата должна быть после этого числа, но только не 3.11.2018года. Вы кто на предприятии и есть ли у вас понятие ведения бух. учета? У меня сложилось впечатление, что вы посторонний человек, который никогда не вел бух/учет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.12.2018 14:11:00
|
 |
 |
тут два автора было
))))))))))
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40
|
|
| |
|
|