...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 12.12.2018 13:25:45
Не совсем понимаю про НДС РФ.
Я с 17-го в отпуск ухожу. Могу я ЭСЧФ на портал выставить сейчас? Платим мы НДС РФ всегда в последние дни. Но после оплаты некому будет выставить ЭСЧФ.
Или дата выставления ЭСЧФ должна быть обязательно после даты или датой оплаты?
С заявлениями все в порядке. Отчетный период по НДС квартал.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.12.2018 13:38:04
я так делала несколько раз. проблем не было.
Беларусь
Таиса 12.12.2018 14:04:03
В ЭСЧФ указывается номер заявления. Без декларации и уплаты ваши заявления не примут. Если есть возможность договориться с инспектором, чтобы не отвергали заявления, а дождались уплаты и отчета- тогда все ок. Отправляйте заявления + ЭСЧФ + декларацию.
Беларусь
lubu 12.12.2018 14:10:55
а у меня такая беда с рассрочками таможенного НДС
если на время отпуска выпадает очередной платеж, надо в тот же день выставлять ЭСЧФ на этот платеж
Беларусь
"Анонимно" 12.12.2018 14:11:35
Яцкевич Светлана, специалист по налогообложению:
Организация (отчетный период - месяц) приняла на учет ввезенные из России товары в сентябре 2018 г. 15 октября 2018 г. была подана декларация по НДС, в т.ч. часть II, за сентябрь 2018 г. без отражения «ввозного» НДС в вычетах, поскольку он еще не был уплачен. Сумму НДС к уплате по частям I и II декларации организация уплатила собственными денежными средствами 19 октября 2018 г. В этот же день она подала в ИМНС заявление о ввозе и уплате косвенных налогов и направила на Портал ЭСЧФ, указав строке 3 дату 30 сентября 2018 г. Вправе ли организация представить уточненную декларацию по НДС за сентябрь 2018 г. с отражением суммы «ввозного» НДС в составе налоговых вычетов?

Новикова Светлана:
Нет, основания для представления уточненной декларации отсутствуют. Статьей 63 НК установлено, что при обнаружении в налоговой декларации (расчете) неполноты сведений или ошибок плательщик должен внести изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет). Если в отношении налога, сбора (пошлины), исчисляемых нарастающим итогом с начала налогового периода, неполнота сведений или ошибки обнаружены за прошлый отчетный период текущего налогового периода, то изменения и (или) дополнения отражаются в налоговой декларации (расчете), представляемой за очередной отчетный период текущего налогового периода. В рассматриваемой ситуации неполнота сведений или ошибки не обнаружены. Кроме того, принимая во внимание факт уплаты «ввозного» НДС после представления налоговой декларации по НДС, у плательщика отсутствуют основания воспользоваться правом, предоставленным пунктом 15 Инструкции N 42, то есть правом принять к вычету сумму «ввозного» НДС за тот месяц, в котором товары приняты к учету. Следует произвести управление вычетами в ЭСЧФ и проставить дату вычета, приходящуюся на октябрь.
Беларусь
"Анонимно" 12.12.2018 14:16:26
Если есть возможность договориться с инспектором, чтобы не отвергали заявления

а было у кого-нибудь такое? кому-нибудь отвергали?
мы не раз платили позже срока, а заявления были загружены 15-20 числа. ни разу не отверглись.
но это с заявлениями.
речь об ЭСЧФ. их никто не отвергнет )
Беларусь
"Анонимно" 12.12.2018 14:16:37
в идеале вам было бы хорошо сразу и уплатить этот ндс - может уговорите директора и один раз заплатите его раньше на пару дней?
Беларусь
"Анонимно" 12.12.2018 14:18:15
если подать эсчф раньше то получается что нарушаем срок выставления который в инструкции по эсчф установлен - но ведь у вас это не повлечен недоплаты в бюджет -возможно что и проблем не будет. но -как говорится - это не точно))))
Беларусь
Автор 12.12.2018 14:22:17
Понятно. Спасибо. Думаю, вручную выгружу на портал, не буду подписывать и отправлять, пусть висят. А бухгалтеру скажу отправить сразу после уплаты налога.
Она конечно могла бы сама и загрузить, но девочка будет и так одна, работы много, еще запорет что.
Беларусь
"Анонимно" 12.12.2018 14:29:48
выставляю Эсчф, потом подаю декларацию, оплачиваю и везу заявления - бумажные.
Беларусь
"Анонимно" 12.12.2018 15:58:57
У вас же квартальный НДС, чего заморачиваетесь? В зачет все равно в следующем месяце брать.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru