Если у нас в мае не выставлен ЭСЧФ на портал по реализации ФЛ, т.е. пез указания организации-получателя. Как правидьно мне сейчас его выставить? какую дату совершения операции указывать? 31.05.18? в какой месяц в камеральном контроле тогда попадет эта сумма? или надо указать 31.12.18?
Правильно 31.05, Но у вас выручка мая вырастет. В декларации за декабрь или 4 кв заполняете таблицу 5 раздела. НДС к доплате. Если же только ЭСЧФ не выставили, значит у вас и так было расхождение. Но в любом случае правильно 31.05.