...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 12.02.2019 22:28:45
Скажите, может кто-то сталкивался. Мы начали импортировать товары из РФ, платим ввозной НДС, предоставляем заявления на ввоз. В январе было несколько поставок от поставщиков, которые не являются плательщиками НДС(ИП), из документов на эти поставки - товарная накладная и cmr. Счет-фактуру они имеют право не выписывать. Однако инспектор говорит, что будет отклонять заявления на ввоз, если нет счета-фактуры.
Вопрос. Я же все равно должна уплатить ввозной НДС, даже если поставщик не является его плательщиком, но как в этом случае поступать с ЭСЧФ? Ведь я имею право подать ЭСЧФ на сумму ввозного НДС только после подачи заявления на ввоз с проставлением его номера. Но ведь заявление без счета-фактуры будет отклонено! И что делать с этими неплательщиками?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 12.02.2019 22:35:04
1. Должны. ЭСЧФ выставлять, это для вас, а не для поставщика.
2. Не имеет права налоговая отклонять заявление без с/ф. Либо у вас начинающая инспектор, либо она просто дура. В любом случае, вы должны ей объяснить, что она неправа.
3. С неплательщиками ничего не делать. Вы платите свой НДС, подаете заявления и ЭСЧФ, и принимаете к вычету уплаченный. Все.
Беларусь
"Анонимно" 12.02.2019 22:42:43
1. Должны. ЭСЧФ выставлять, это для вас, а не для поставщика.
2. Не имеет права налоговая отклонять заявление без с/ф. Либо у вас начинающая инспектор, либо она просто дура. В любом случае, вы должны ей объяснить, что она неправа.
3. С неплательщиками ничего не делать. Вы платите свой НДС, подаете заявления и ЭСЧФ, и принимаете к вычету уплаченный. Все.
**********
Я считала ровно также, но инспектор сбила с толку.Говорит,что ей на курсах так сказали, а я, голова садовая,забыла нормативку спросить. Завтра перезвоню, узнаю, на основании какого НПА она будет отклонять заявления....
Беларусь
"Анонимно" 12.02.2019 23:15:19
что ж вы головы садовые слушаете без памяти этих инспекторов?давно пора полагаться тока на нормативку и свое профессиональное главнобухгалтерское мнение! аж бесит..эти звоночки..ой простите ах извините..жестче надо..и со знанием текста
Беларусь
"Анонимно" 12.02.2019 23:19:38
что ж вы головы садовые слушаете без памяти этих инспекторов?давно пора полагаться тока на нормативку и свое профессиональное главнобухгалтерское мнение! аж бесит..эти звоночки..ой простите ах извините..жестче надо..и со знанием текста
**********
Ох, правы, вы, правы.... Сама себя ругаю.
Беларусь
"Анонимно" 13.02.2019 8:37:45
вместо сета-фактры можно указывать тн. об этом в нормативке написано
Беларусь
"Анонимно" 13.02.2019 9:37:59
Я тоже № ТН указываю, а когда прикрепляю файлы в примечании пишу «Счет фактура не предоставлена».
Беларусь
Неон 13.02.2019 18:52:15
Россияне не плательщики НДС товар отгружают не по тн, а по упд - унифицированному передаточному документу. Этот документ объединяет реквизиты тн и счёт-фактуры. Его одного достаточно указать в заявлении.
Беларусь
"Анонимно" 13.02.2019 19:04:20
Россияне не плательщики НДС товар отгружают не по тн, а по упд - унифицированному передаточному документу.
_________________
По УПД отгружают те, кто им пользуется, независимо от того, плательщик НДС он или нет. Аналогично и по ТН. Кто к чему привык. У автора просто некомпетентный инспектор.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru