...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
НДС РФ
03.04.2019 11:08:05
Если экспорт в РФ был декабре/18 и заявление от покупалеля пришло в феврале/19, чтобы вернуть (зачесть) этот НДС мне надо сделать уточненную декларацию за дек/18 (изменить оборот по 0-вой ставке) или включить в декларацию за 1 квартал/19?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
"Анонимно"
03.04.2019 11:09:45
В декларацию за 1 кв. 19г.
Беларусь
"Анонимно"
03.04.2019 11:14:02
1 кв 2019
Беларусь
Автор
03.04.2019 11:19:45
Но тогда не пляшет оборот по нулевой ставке по ЭСЧФ по предварительному контролю в программе по ЭСЧФ
Беларусь
"Анонимно"
03.04.2019 12:10:32
А Вам не надо было в декабре по порталу показывать его. А лишь в том квартале, когда заявление в ИМНС пришло. Но в прибыль включать надо было.
Беларусь
Автор
03.04.2019 12:15:04
ЭСЧФ выставлена в феврале/19, но дата операции дек/18. Наверное сейчас надо выставить исправленную со сроком операции 31.03.19?
Беларусь
<< к списку вопросов
1-5
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM