...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Марусечка 17.04.2019 11:42:08
кто разбирался с заполнением раздела 4 декларации НДС по прошлогодним ввозным вычетам?
строка 1.3.1. в том числе суммы НДС, не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде и подлежащие вычету в том отчетном периоде текущего налогового периода, в котором истекло 60 календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой
если ее заполняю, то автоматически заполняется стр
11. Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода (строка 11.1 + строка 11.2),
как понимаю, под налоговым периодом, они подразумевают отчетный период и стр.1.3.1 заполняться не должна, т.к. все вычеты я взяла к зачету?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.04.2019 11:58:21
или просто стр.2 не нужно заполнять?
Беларусь
"Анонимно" 17.04.2019 12:03:03
да, разобралась
в строке 2 о суммы НДС, предъявленные при приобретении объектов (уплаченные при ввозе товаров), в ЭСЧФ по которым указаны признаки «Отложенный вычет» или «Дата наступления права на вычет», в данной строке отражать не нужно (подп. 18.2 Инструкции МНС от 03.01.2019 N 2);
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-2 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru