| |
|
|
| |
|
|
Сергей
03.06.2019 16:32:02
|
 |
 |
Здравствуйте. Я ИП, оказываю услуги по грузоперевозке по РБ. Учет у меня в книге доходов и расходов. Только начинаю. Работаю без НДС. Научите меня пожалуйста заполнять эту книгу. У меня есть акт от 30.05.19 и оплата по этому акту 03.06.19 Как правильно в таком случае заполнить разделы книги? Мне нужно указать сумму по АКТУ в МАЕ (часть II п.1) или по дате оплаты (в ИЮНЕ) и оплату и акт?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
03.06.2019 16:43:03
|
 |
 |
тут вам вряд ли помогут. не потому, что злые, а потому что здесь мало кто этим занимается. идите на бухгалтер бай, или на онлайнер. там это подробно обсуждалось.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2019 18:49:45
|
 |
 |
https://buhuslugi-miheeva.by/2019/01/27/uchet-i-nalogi-ip-revolyutsionnye-izmeneniya-s-2019-goda/
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2019 18:51:02
|
 |
 |
https://www.gb.by/novosti/vsya-lenta/konspekt-dlya-odnoi-temy-usn-2019?utm_source=poisk-yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=usn
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2019 18:55:26
|
 |
 |
http://www.nalog.gov.by/ru/porjadok_vedenija_ucheta/
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
03.06.2019 18:58:08
|
 |
 |
Главная - Налогообложение индивидуальных предпринимателей - Порядок ведения учета доходов - Плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и ведущие учет в книге учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь от 09.01.2019 N 4/1/1/1 «Об установлении формы книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и порядке ее заполнения» (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»)
Беларусь
|
 |
 |
Сергей
04.06.2019 11:34:33
|
 |
 |
спасибо за ссылки конечно, но я все понимаю как мне нужно работать и как считать налог УСН. Я работаю по оплате без НДС. Меня волнует вопрос заполнения книги доходов и расходов, как правильно ее нужно заполнить? Я так понимаю, что заполнять я ее должен по дате поступления денег на расч. счет, т.е. Акт у меня МАЕМ, оплата по этому Акту в ИЮНЕ, значит в книге отражаю Оплату в ИЮНЕ и там же (по строчкам на против этой оплаты) АКТ майским числом, верно?
Беларусь
|
 |
 |
Тая
04.06.2019 14:12:07
|
 |
 |
Да, все верно. Ориентируйтесь на оплату. К оплате подбирайте Акт
Беларусь
|
 |
 |
Сергей
04.06.2019 14:29:52
|
 |
 |
Тая, спасибо большое!
Беларусь
|
 |
 |
Сергей
04.06.2019 14:49:31
|
 |
 |
еще вопрос возник: если я заполняю книгу ориентируясь на оплату, то как будет показана задолженность за заказчиками? нужно отдельно вести учет по задолженности? ведь я же в книгу буду вносить по оплатам, а если у меня будет акт, но не будет оплаты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.06.2019 16:38:39
|
 |
 |
Акт у меня МАЕМ, оплата по этому Акту в ИЮНЕ, значит в книге отражаю Оплату в ИЮНЕ и там же (по строчкам на против этой оплаты) АКТ майским числом, верно?
неправильно!
Если у вас первоначально акт,потом оплата,заполняете ЧАСТЬ II пункт 1. Сведения об отгрузке товаров т.е. сначала акт за май и оплату по нему в июне
а если у вас ПРЕДОПЛАТА, заполняете ЧАСТЬ II пункт 2. Сведения о предварительной оплате
сначала оплата , потом акт к ней
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.06.2019 16:45:02
|
 |
 |
еще вопрос возник: если я заполняю книгу ориентируясь на оплату, то как будет показана задолженность за заказчиками? нужно отдельно вести учет по задолженности? ведь я же в книгу буду вносить по оплатам, а если у меня будет акт, но не будет оплаты?
дебиторскую задолженность вы должные вести в произвольной форме , а также задолженность будет у вас видна именно в п.1, если вы все правильно будете заполнять
Беларусь
|
 |
 |
Сергей
05.06.2019 10:45:04
|
 |
 |
Спасибо большое! Подитожу:
Если у меня есть акт в МАЕ, оплата пришла в ИЮНЕ, то я в раздел II п. 1 (слева) указываю акт МАЯ и проставляю в ИЮНЬ оплату (справа), а вот у меня есть еще один акт, но он не оплачен, а будет оплачен в Августе, то я также указываю этот акт за май (слева) и потом напротив него (справа) проставлю в августе оплату, ВЕРНО? или я этот Акт (по которому нет оплаты, а будет только в августе) должен потом отразить в книге когда будет оплата?
Ой, помогите пожалуйста разобраться.
Беларусь
|
 |
 |
Я
05.06.2019 11:29:59
|
 |
 |
Спасибо большое! Подитожу:
Если у меня есть акт в МАЕ, оплата пришла в ИЮНЕ, то я в раздел II п. 1 (слева) указываю акт МАЯ и проставляю в ИЮНЬ оплату (справа), а вот у меня есть еще один акт, но он не оплачен, а будет оплачен в Августе, то я также указываю этот акт за май (слева) и потом напротив него (справа) проставлю в августе оплату, ВЕРНО? или я этот Акт (по которому нет оплаты, а будет только в августе) должен потом отразить в книге когда будет оплата?
Ой, помогите пожалуйста разобраться.
Если вы работаете по оплате, то Акт(а это будет выручка) будет отображен в том месяце когда наступила ОПЛАТА,
3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав отражается:
организациями, ведущими бухгалтерский учет и отчетность, - исходя из даты признания выручки (дохода) в бухгалтерском учете независимо от даты проведения расчетов по ним с соблюдением принципа (метода) начисления в порядке, установленном законодательством (далее в настоящей главе - принцип начисления);
«»«организациями, ведущими учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в соответствии с пунктом 1 статьи 333 настоящего Кодекса, - по мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав (далее в настоящей главе - принцип оплаты).
Беларусь
|
 |
 |
Сергей
05.06.2019 11:42:40
|
 |
 |
Если вы работаете по оплате, то Акт(а это будет выручка) будет отображен в том месяце когда наступила ОПЛАТА,
т.е. Акт за май я должен внести в книгу только в Августе (когда поступит оплата)? я что то совсем запутался
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2019 12:34:37
|
 |
 |
вы должны заполнять книгу ежедневно в хронологическом порядке. все свои неоплаченные акты на момент заполнения вы вносите по порядку в п.1 части II. как только приходит по ним оплата, вы разносите ее напротив соответствующего акта в этой же таблице
т.е. акт за май вносите в мае, как придет оплата в августе, заполняете оплату
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2019 12:37:05
|
 |
 |
Сергей, посмотрите внимательно в книгу. Выручка -это ваши суммы по оплате. в августе оплачен акт за май- это ВЫРУЧКА за август
НО в мае вы должны свой акт вписать в графы 1,2,3 у вас ДОЛЖНА быть видна задолженность на конец мая по этому акту
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2019 12:47:03
|
 |
 |
Сергей, посмотрите внимательно в книгу ____ Сергей 04.06.2019 11:34:33 спасибо за ссылки конечно, но я все понимаю как мне нужно работать и как считать налог УСН. Я работаю по оплате без НДС. Меня волнует вопрос заполнения книги доходов и расходов
т.е. «сергею »не хочется заглянуть никуда)
Беларусь
|
 |
 |
Сергей
05.06.2019 14:08:00
|
 |
 |
вы должны заполнять книгу ежедневно в хронологическом порядке. все свои неоплаченные акты на момент заполнения вы вносите по порядку в п.1 части II. как только приходит по ним оплата, вы разносите ее напротив соответствующего акта в этой же таблице
т.е. акт за май вносите в мае, как придет оплата в августе, заполняете оплату
Сергей, посмотрите внимательно в книгу. Выручка -это ваши суммы по оплате. в августе оплачен акт за май- это ВЫРУЧКА за август
НО в мае вы должны свой акт вписать в графы 1,2,3 у вас ДОЛЖНА быть видна задолженность на конец мая по этому акту
ВСЁ! Я ПОНЯЛ! Вношу свои акты по порядку в гр.1,2 (у меня бел. руб), а потом по месяцам разношу оплату. Суммы оплат переходят потом в раздел 1 (итоги) = с них и считаю налог.
Спасибо всем огромное!!!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|