Подскажите, пожалуйста. НДС который отражаем в декларации по НДС в 13 гр. берем к зачету в следующем месяце. Как его отразит при расчете налога на прибыль? если в марте оплатили , а в апреле взяли в зачет? или он никак не отражается? Очень нужна помощь!
от того, что вы взяли в зачет НДС, сумма его начисления не изменится. Уменьшается только сумма уплаты И посмотрите корреспонденцию счетов. Никакого отношения к доходам/расходам он не имеет