прошу проверить правильно ли делаю провлдки: д 07.3.1- к. 60.1.1 - поступление стройматериалов д 07.4.2- к. 07.3.1 - материалы переданы подрядчику для строительства д 60 - к. 07.04.2 - отражена задолженность подрядчика по стройматериалам (передача по Тн) д. 8.3.1-к. 60- списанные материалы на стоимость объекта (отчет подрядчика, акт)
передача материалов подрядчику- за балансом. если как вы предлагаете сч. 60 то это реализация у вас и счет будет 62.
Беларусь
"Анонимно"27.06.2019 14:09:02
как мне тогда увидеть долги по материалам по подрядчикам? (они ежемесячно предоставляют отчет о использ. материалах, на основании которого я и списываю на стоимость объекта)
а на какой забалансовый счет бросить?
Беларусь
"Анонимно"27.06.2019 14:29:31
У вас счет 07/4 должен быть в аналитике по подрядчикам...
Беларусь
"Анонимно"27.06.2019 16:36:20
а на какой забалансовый счет бросить? ----- ссори... на забалансовом у подрядчика оприходуется. у вас остается на 07 счете , организуйте учет по местам хранения (подрядчикам). Материалы ваши, вы их согласно акту (процентовки) списываете на строящийся объект. тут я не вижу никакой задолженности по деньгам. Только если ваш стройматериал не использовали, тогда остатки они возвращают по ТН, ТН -ки выписываются для перемещения материала и материальной ответственности.
Беларусь
"Анонимно"27.06.2019 16:38:15
Добавлю. ваши материалы подрядчик в процентовке показывает справочно, в общую сумму не включает и соответственно налоги на них не накручивает