...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
импортный НДС 16.07.2019 17:45:00
Помогите разобраться. НДС в таможенные органы уплачен 28.06.2019г. В графе С декларации на товары, выпуск товара отражен 28.06.2019г. При этом хранился товара на складе СВХ на таможне по 01.07.2019г. (также от Белтаможсервиса выставлен акт выполненных работ на хранение товара на складе СВХ по 01.07.2019г.). Оприходование товара на склад произведено 01.07.2019г. (согласно учетной политике, по дате фактического оприходования на склад). В какие сроки необходимо выставить ЭСЧФ на портал? В декларации за какой квартал необходимо отразить сумму уплаченного НДС? Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.07.2019 10:00:46
ап
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2019 10:31:08
9.3. ввозе товаров с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза.

Электронный счет-фактура создается и направляется на Портал:

не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлен выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, при соблюдении в совокупности следующих условий: произведена уплата суммы налога на добавленную стоимость и представлена в таможенный орган декларация на товары, подтверждающая выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2019 10:31:59
статья 131 НК
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2019 10:36:28
в декларации за 2 квартал указываем эту сумму как уплаченную, но не взятую к вычету в строке 15.1 раздела 4, а в декларации за 3 квартал уже примите к вычету и уменьшите строку 15.1 на эту сумму
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2019 11:56:46
Спасибо. А ЭСЧФ? Главный вопрос в нем. Мне его сейчас выставлять или в следующем месяце? Согласно Письму 2-1-10/01639 от 17.08.2016г. ИМНС для целей заполнения ЭСЧФ дата ввоза - дата в графе С декларации (т.е. 28.06.2019г). А как мне отразить товар с ЭСЧФ, если он фактически поступил 01.07?
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2019 11:59:50
Или выставить ЭСЧФ сейчас? Поуправлять вычетами на 30 дней (тем более, это и так нужно делать). А там уже в пределах квартала не страшно, на какой именно деть попадет вычет. Так?
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2019 14:06:26
Если кому-то интересно. Позвонила в ИМНС, сказали ставить в ЭСЧФ дату совершения операции - по графе С, вне зависимости от того, когда товар оприходован на склад.
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2019 14:29:14
я же вам написала в первом сообщении - е позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлен выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, при соблюдении в совокупности следующих условий: произведена уплата суммы налога на добавленную стоимость и представлена в таможенный орган декларация на товары, подтверждающая выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru