...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 19.07.2019 13:41:41
Добрый день. Кто-нибудь работает с получателем МТП(международная техническая помощь)? Помогите, пжл,разобраться с зачетным НДС от белорусского поставщика.
Купили оборудование у белорусской организации, а затем продали его организации-получателю МТП. Документы для льготы по НДС есть. Белорусская организация выставила нам ЭСЧФ. Берем ли мы этот НДС к зачету? если да, то участвует ли эта сумма в распределении налоговых вычетов или берем в полной сумме?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ослик 19.07.2019 14:11:28
Насколько я помню, оборот по реализации получателю МТП не относится к обороту по реализации товаров и не облагается НДС. Поэтому в декларации по НДС не отражается и ЭСЧФ по нему не выставляется. Поэтому в распределении вычетов по НДС не учитывается. Вычет по товарам, реализованным в рамках МТП, производится в общеустановленном порядке.

Поправьте меня, если что не так.
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2019 14:38:09
Насколько я помню, оборот по реализации получателю МТП не относится к обороту по реализации товаров и не облагается НДС. Поэтому в декларации по НДС не отражается и ЭСЧФ по нему не выставляется. Поэтому в распределении вычетов по НДС не учитывается. Вычет по товарам, реализованным в рамках МТП, производится в общеустановленном порядке.

Поправьте меня, если что не так.

Просто п.3.1.ст.133 НК написано, что этот ндс нужно относить на затраты, учитываемые при н/о. Т.Е.получается, что НДС к зачету идет на затраты через распределение?
Беларусь
ЕВМ 19.07.2019 16:39:33
Здесь нужно изучить Указ 460.
Беларусь
ЕВМ 19.07.2019 16:40:06
Ослик прав.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru