| |
|
|
| |
|
|
Ольга
26.07.2019 11:18:04
|
 |
 |
Всем добрый день! Знаю, что много раз задавался этот вопрос, но всё же. Поиск тоже просмотрела. Ввезён товар из дальнего зарубежья. Таможенные платежи уплачены. Уплачено также таможенное обеспечение, т.к. товара попадает под КТС. Решение таможни - увеличение таможенной пошлины и НДС. С НДС всё понятно. А вот вопрос с таможенной пошлиной. Часть товара продана. И вот по этой части и вопрос. Из того, что прочитала, таможенная пошлина, приходящаяся на эту часть относится на 90/4, но для налогового учета это внереализационные расходы. Как кто отражает и учитывает? Заранее спасибо за ответы.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
26.07.2019 11:54:12
|
 |
 |
а НДС Вы выставляете ЭСЧФ с учетом КТС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2019 13:15:25
|
 |
 |
Таможенная пошлина на затраты либо на стоимость товара - СМ. Учетную политику.
Беларусь
|
 |
 |
Уголёк
26.07.2019 13:21:50
|
 |
 |
По реализованному в этом году: 90.4, по остаткам на 41, по реализованному в прошлом: 90,10 участвующие
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2019 13:23:47
|
 |
 |
если товар в наличии - 41, если продан - 90.4 на ндс дополнительный эсчф
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2019 13:28:46
|
 |
 |
а с НДС, если все в один день, то все равно дополнительную или же можно одну?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2019 13:31:37
|
 |
 |
Я делаю всегда одну ЭСЧФ.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
26.07.2019 14:45:40
|
 |
 |
Всем огромное спасибо! Я сама выставляю дополнительную ЭСЧФ, т.к. проходит время между первоначальной декларацией и с КТС.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
26.07.2019 14:47:05
|
 |
 |
А в отчёте по налогу на прибыль показываете в затратах или во внереализационных?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|