...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Антонина 08.10.2019 9:14:46
Доброе утро. Подскажите пожалуйста нужно ли составлять ЭСЧФ на ввозной НДС если ндс включили в стоимостькупленных материалов.Спасибо
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 08.10.2019 10:09:01
похоже не надо
зачем эсчф ввели вообще - для подтверждения/клнтроля правильности вычета ндс
Право относить суммы НДС на увеличение стоимости приобретенного объекта (т.е. не отражать сумму налога по дебету счета 18) дано плательщику на стадии оприходования объекта учета.
Беларусь
Антонина 08.10.2019 10:29:11
спасибо за ответ. Когда то давно я где то читала что вроде не нужно, но как понадобилось не могу найти инфу. И консультанта сейчас нет. вот и решила уточнить
Беларусь
"Анонимно" 08.10.2019 10:42:06
просто это логично - ведь нет ндс этого в учете на 18 счете.
а что вы потом дальше будете делать с этими тмц, ну, т.е. почему решили не брать вычету?
Беларусь
Антонина 08.10.2019 11:32:48
это материалы которые используются дл япроизводства продукции обороты по реализации которой по ставке Без НДС.
Беларусь
-----Автору 08.10.2019 14:29:04
из Айлекса
Вопрос: Уплатили при ввозе НДС и отнесли его на стоимость товара. Что с ЭСЧФ?

Ответ: Необходимо создать ЭСЧФ и направить его на Портал (подп. 9.2, 9.3 ст. 131 НК).
_____________
я тоже отношу НДС на стоимость товаров, не понимаю для чего (мы вообще работаем без НДС), но приходится выставлять ЭСЧФ((
Беларусь
"Анонимно" 08.10.2019 16:31:09
Мы производители медизделий, ввозим сырье из РП, НДС относим на увеличение стоимости. Выставляем ЭСЧФ и в управлении вычетами - вычету не подлежит
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru