 |
НДС при ввозе, который попадает в вычеты в следующем периоде, его по какой строке показываем в 4 разделе? Есть стр.11 «Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода» и есть стр.15.1 «суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих отчетных периодах, в которых истечет 30 календарных дней». Как бы 15.1 точно подходит, но для чего тогда 11?
Беларусь
|
 |