...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ввозной НДС 25.11.2019 21:38:31
Подскажите, если ввозной НДС уплачен позже 20го, когда нужно выставить ЭСЧФ и какую дату операции ставить - дату уплаты?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 26.11.2019 9:07:07
Когда оплатили, тогда и выставляйте ЭСЧФ, но декларация и заявления тоже должны быть отправлены на портал. Дату совершения операции ставьте последнюю дату месяца, в котором оприходовали товар.
Беларусь
"Анонимно" 26.11.2019 10:39:41
ЭСЧФ до 20го числа месяца, следующего за месяцем уплаты
Беларусь
"Анонимно" 26.11.2019 12:19:25
огда оплатили, тогда и выставляйте ЭСЧФ, но декларация и заявления тоже должны быть отправлены на портал. Дату совершения операции ставьте последнюю дату месяца, в котором оприходовали товар.
-----

неправда
При уплате налога после 20.02.2018 в строке 3 ЭСЧФ указывают последний день месяца, в котором сумму уплаченного налога можно принять к вычету. В нашем случае при уплате НДС 02.03.2018 право на вычет наступит в марте. Следовательно, нужно указать 31.03.2018. ЭСЧФ можно направить на Портал в любой день начиная с 02.03.2018 и по 20.04.2018 включительно (не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором «ввозной» НДС подлежит вычету).
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru