| |
|
|
| |
|
|
Ввозной НДС
25.11.2019 21:38:31
|
 |
 |
Подскажите, если ввозной НДС уплачен позже 20го, когда нужно выставить ЭСЧФ и какую дату операции ставить - дату уплаты?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
26.11.2019 9:07:07
|
 |
 |
Когда оплатили, тогда и выставляйте ЭСЧФ, но декларация и заявления тоже должны быть отправлены на портал. Дату совершения операции ставьте последнюю дату месяца, в котором оприходовали товар.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.11.2019 10:39:41
|
 |
 |
ЭСЧФ до 20го числа месяца, следующего за месяцем уплаты
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.11.2019 12:19:25
|
 |
 |
огда оплатили, тогда и выставляйте ЭСЧФ, но декларация и заявления тоже должны быть отправлены на портал. Дату совершения операции ставьте последнюю дату месяца, в котором оприходовали товар. -----
неправда При уплате налога после 20.02.2018 в строке 3 ЭСЧФ указывают последний день месяца, в котором сумму уплаченного налога можно принять к вычету. В нашем случае при уплате НДС 02.03.2018 право на вычет наступит в марте. Следовательно, нужно указать 31.03.2018. ЭСЧФ можно направить на Портал в любой день начиная с 02.03.2018 и по 20.04.2018 включительно (не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором «ввозной» НДС подлежит вычету).
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-3
|
|
| |
|
|