...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 06.12.2019 13:33:26
обнаружили сами, что в мае сделали ошибку при вводе ТН РФ.
завысили сумму.
прошло заявление на ввоз. мнс ошибку не обнаружило.
что теперь делать?
признаваться-сдаваться-исправлять?
а как?
была подана НДС 2 часть май, НДС 2 и 3 кв, ещё и прибыль потянется за 2 и 3 кв.
все переуточнять?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
НВ 06.12.2019 16:04:13
Через налоговую отозвать Заявление(письмом), далее уточненную декларацию сдаете и новое заявление по нДС и делаете исправления ЭСЧФ, а если надо, то доплачиваете. Сообщите своим российским поставщикам, что будет новое заявление с новым регист. номером и суммой по НДС. Ничего сложного, я отзывала все заявления с января по сентябрь, а потом снова загружала на портал.
Беларусь
НВ 06.12.2019 16:09:25
возможно, ошибка сосем несущественная, а вы просто боитесь. можете по прибыли не делать уточнения, а в 4кв. показать ошибку в разделе 3
Беларусь
"Анонимно" 06.12.2019 16:18:51
ошибка на 1000 рос. руб. мы завысили, ндс рф переплатили.
но тянет за собой и общий ндс и прибыль 2-3 кв.
получается 5 уточненный деклараций подавать..
Беларусь
"Анонимно" 06.12.2019 16:32:12
переделывайте все, потратите время, зато спать спокойно будите)))
Беларусь
Ри 07.12.2019 0:36:07
1. перепроверьте еще раз, может «у страха глаза велики»
2. я бы уточненки подавала по ндс, прибыль бы годом откорректировала
Беларусь
"Анонимно" 08.12.2019 22:05:02
А исправлять будете этим месяцем или месяцем ошибки? там же, наверное и себестоимость затронута?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru