...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ирина 09.12.2019 12:15:31
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В мае м-це я выставляла ЭСЧФ на ввозной НДС, НЕ страны ЕЭС. Выяснилось, что сумма НДС указана не верно.Занижена. Могу ли я выставить дополнительный счет-фактуру в сторону увеличения НДС. Или на ввозной НДС нужно делать исправленный ЭСЧФ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 09.12.2019 12:21:45
Можно дополнительный, можно исправленный.
Беларусь
Ирина 09.12.2019 12:43:00
Если на самом деле можно выставить дополнительный(хотя в налоговой мне сказали, что на ввозной НДС дополнительный не выставляется), хочу уточнить - дополнительный счет-фактура пойдет в зачет того же периода, что и исходный? В май месяц?
Беларусь
РНВ 09.12.2019 13:42:51
Не совсем понятно, каким образом «Выяснилось». Если таможня пересчитала тамож.стоимость, то нужны данные новой таможенной декларации, соответственно исправленный ЭСЧФ с даты исправленной ТД. Если неверно внесли изначально, то исправленный ЭСЧФ маем месяцем в зачет
Беларусь
Ирина 09.12.2019 14:14:21
Не верно внесли изначально. Так все же выставлять исправленный, или можно дополнительный со ссылкой на исходный?
Беларусь
РНВ 09.12.2019 16:08:07
исправленный
Беларусь
Ирина 09.12.2019 16:11:34
Спасибо большое всем.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru