...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Наталья 25.03.2020 8:22:31
Доброе утро,коллеги. Очень нужна ваша помощь.Ситуация такая- я на предприятии работаю с июля 2019.Предыдущий бухгалтер ушла, не передав дела и не закрыв свой период. К балансу я практически все сделала.Но.. возник вопрос по сверке с имнс.Не идет входящее сальдо по налогам. Проанализировав ситуацию, понимаю, что надо подавать уточненные декларации по налогу на прибыль за несколько последних лет для того, что бы привести сальдо по сч.68 с сальдо из выписки лицевого счета из ИМНС. Но если я подам уточненные со своей подписью,то и отвечать уже буду полностью за тот период. Уважаемые коллеги, дайте совет ка грамотно поступить в этой ситуации и не брать на себя лишнюю ответсвенность. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.03.2020 8:40:27
а уточненные по прибыли по какой причине вы хотите сдать? нашли ошибки? или просто к сальдо привести сумму?
так может там переброски просто были
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2020 8:40:58
Как вариант пишите докладную директору и пусть берет ответственность на себя.
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2020 9:14:59
Уточнённые декларации подаются, если вы нашли ошибки в учёте, в себестоимости или выручке, а не чтобы привести сальдо в соответствии с данными имнс. Проверьте декларации по прибыли , что сдавали в налоговую, и начисленных налог на прибыль по бухучту, для начала
Беларусь
Наталья 25.03.2020 9:20:12
«Анонимно» 25.03.2020 9:14:59
В декларациях и в бухучете разные цифры налооблагаемой базе по прибыли и по налогу на прибыль за предыдущие годы.
Беларусь
Наталья 25.03.2020 9:21:39
«Анонимно» 25.03.2020 8:40:58
Спасибо,буду иметь ввиду.
Беларусь
Ольга Николаевна 25.03.2020 9:42:52
А я бы просто проводкой Дт84/Кт68 выровняла сальдо расчетов по налогу на прибыль и спокойно работала дальше...
Беларусь
Наталья 25.03.2020 10:04:49
Ольга Николаевна 25.03.2020 9:42:52
Спасибо, я тоже склоняюсь к такому варианту. А как Вы думаете на какую дату выравнивать -на 01.01.2019 или 31.12.2019?
Беларусь
Солоха 25.03.2020 10:06:00
А я бы просто проводкой Дт84/Кт68 выровняла сальдо расчетов по налогу на прибыль и спокойно работала дальше...
___________________
Хотела написать то же самое- опередили))))
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2020 10:08:13
и я бы выровняла 31/12/19, в бухсправке написала бы что-типа «приведение в соответствии согласно сверке», а в не свой период не лезла бы.
А, кстати, в чью пользу несоответствие?
Беларусь
"Анонимно" 25.03.2020 10:09:43
по датам смотрите в зависимости сдали вы уже баланс/нет, повлияют там сммы на него или вообще из-за округлений не попадут. можно и 31/12, чтоб новый год с чистого листа так сказать
Беларусь
Наталья 25.03.2020 13:01:19
«Анонимно» 25.03.2020 10:08:13
Несоответствие в пользу ИМНС...
Беларусь
Наталья 25.03.2020 13:02:14
Благодарю всех откликнувшихся за помощь и оперативность))))
Беларусь
Наталья 25.03.2020 13:05:13
«Анонимно» 25.03.2020 10:08:13
я бы выровняла 31/12/19, в бухсправке написала бы что-типа «приведение в соответствии согласно сверке», а в не свой период не лезла бы.__________________________________________________.. __
Спасибо за совет, именно так и написала в бухсправке))))
Беларусь
Масик 25.03.2020 15:14:39
А если обнаружена не списанная по сроку исковой давности кредиторка(что подтверждено и попыткой кредитора подать в суд-отказано в связи с истечением срока в 2018г.),я за 2019 г.провожу через 84 счет,здесь же без уточненных не обойтись?2018 год- не мой период ,мой 2019,тем более поменялась система налогообложения.Если я подам уточненку за 2018 -разве я буду отвечать за этот период?напишу бух.справку и все
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru