| |
|
|
| |
|
|
Марусечка
31.03.2020 12:20:57
|
 |
 |
получаем из россии товар. поставщик работает без НДС и в связи с этим не оформляет счет-фактуру. можно обойтись без этого документа или все равно просить? Что в таком случае нужно указывать в заявлении о ввозе?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
31.03.2020 13:07:51
|
 |
 |
вы не можете заставить нерезидента сделать документы, которые на наш взгляд нужны. Если нет документа, то и не заполняйте этим ячейки. Если программа пропустит, то все ОК. Как-то странно, что к ваших россиян нет счета-фактуры. Обычго это их любимый документ
Беларусь
|
 |
 |
Ри
31.03.2020 13:14:37
|
 |
 |
пару лет назад был у нас такой продавец, оформлял просто счет. его и вносила. все норм.
Беларусь
|
 |
 |
Марусечка
31.03.2020 13:18:03
|
 |
 |
Ри, спасибо уже сама разобралась, прочла Протокол и разъяснения налоговой в самом деле, в случае, если законодательством РФ не предусмотрена выписка с/ф (как раз когда продавец работает без НДС) в заявлении можно сослаться на любой другой документ, где видна стоимость товара.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.03.2020 13:38:37
|
 |
 |
«Анонимно» 31.03.2020 13:07:51 Если нет документа, то и не заполняйте этим ячейки. Если программа пропустит, то все ОК. Как-то странно, что к ваших россиян нет счета-фактуры. Обычго это их любимый документ ***********************
Тупой ответ. Программа не пропустит, если не введешь СФ. И, если вы не знаете, что кто освобожден от уплаты НДС (УСН без НДС), то и освобожден от составления СФ.
В таком случае составляют СЧЕТ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.04.2020 9:43:11
|
 |
 |
Ранее до введения ЭСЧФ, поставщики РФ без НДС, которым не надо было подтверждать уплату НДС, в РБ не требовали Заявления об НДС, соответственно, мы в РБ их не делали и в ИМНС я посылала письмо-сообщения, что не надо Заявления. Сейчас надо выставить ЭСЧФ, где ставим обязательно номер Заявления, поэтому нам предоставляют УПД(универсальный передаточный акт) который заменяет россиянам накладную и с/ф по НДС, именно этот документ я вписываю. Логично, если россиянам не надо Заявления, т.к они не плательщики НДС, а Заявление нужно только для ЭСЧФ, то правильно поступить так: позвонить в ИМНС по месту регистрации в отдел российского НДС и уточнить, какой документ для них подойдет. Т.к я точно знаю, что ИМНС разных районов в Минске и Минской области по-разному читают зак-во и по-разному его трактуют. Либо договаривайтесь с россиянами об УПД.
Беларусь
|
 |
 |
оксана
01.04.2020 10:21:24
|
 |
 |
у нас тоже россияне в таком случае составляют УПД, необнократно уже сталкивались с этим моментом
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|