| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
15.06.2020 10:37:35
|
 |
 |
Как следует поступить, если начисленный с выручки НДС меньше, чем НДС к вычету( выручка по текущей деятельности,ндс от поставщиков РБ по ставке 20%) : принять к вычету только сумму НДС в пределах начисленного НДС. Остальные суммы НДС принимаются к вычету в первоочередном порядке в следующем отчетном периоде?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.06.2020 10:43:38
|
 |
 |
в следующем отчетном периоде.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 10:44:32
|
 |
 |
Спасибо, а может подскажите статью нк? не могу найти.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:20:25
|
 |
 |
Статья 133. Порядок применения налоговых вычетов
1. Вычет сумм налога на добавленную стоимость производится нарастающим итогом:
1.1. в пределах сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, если иное не установлено подпунктом 1.2 настоящего пункта;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:30:43
|
 |
 |
Спасибо, но здесь не написано, что можно принять к вычету в следующем отчетном периоде?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:37:11
|
 |
 |
Ну выкиньте их тогда, раз вам не написано. Зато в самой декларации хорошо написано в строках - «Суммы НДС не принятые к вычету в полном объеме на начало/конец отчетного периода»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:39:22
|
 |
 |
Ну я не сталкивалась с данной ситуацией, поэтому пытаюсь разобраться.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:42:04
|
 |
 |
Т.е допустим за 2 квартал превышение вычетов над начисленным НДС. В декларации указываем все вычеты и НДС получиться с минусом?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:44:39
|
 |
 |
Т.е допустим за 2 квартал превышение вычетов над начисленным НДС. В декларации указываем все вычеты и НДС получиться с минусом? ---------- и что же вас навело на такую мысль?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:51:44
|
 |
 |
Или в декларации указывать начисленный НДС равный зачетному НДС?Ну я просто спрашиваю как правильно заполнить декларацию.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:53:21
|
 |
 |
1.1. в пределах сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг),
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:56:50
|
 |
 |
Хорошо, значит ЭСЧФ я принимаю к вычету в пределах начисленного НДС, а в следующем квартале опять в пределах начисленного?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 11:59:28
|
 |
 |
А сумму превышения указываю в Разделе4 Другие сведения п.2?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 12:00:30
|
 |
 |
Спасибо отклинувшимся.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 12:05:42
|
 |
 |
Ничего же распределять не надо, поскольку ставка НДС 20%?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 12:19:51
|
 |
 |
В строке 15 раздела 2 Вы ставите сумму, исчиленную по реализации, т.е. стр. 14в. НДС у вас получится 0.В разделе 4 стр.1 пишете сумму НДС к вычету за период с начала года. Строка 2 не заполняется у Вас, так как налоговый период - год. Если за год у Вас будет превышения - тогда в 2021 году заполните строку 2 на сумму превышения (НДС не взятого в зачет).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 12:22:40
|
 |
 |
Спасибо, коллега.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 12:25:04
|
 |
 |
Статья 135. Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.06.2020 12:48:27
|
 |
 |
Не забывайте, что заполняете декларацию нарастающим итогом с начала года, а не за квартал
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-18
|
|
| |
|
|