...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Антонина 07.07.2020 16:50:00
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня оборот по реализации весь без НДС. Есть входной НДС по ОС. То что его нельзя на затраты относить - это я поняла. Но что с ним дальше делать - если честно не очень понятно (читала читала и засомневалась). в декларации где эти вычеты показывать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 08.07.2020 10:08:24
отнесите на стоимость ос
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2020 10:30:18
Берите на стоимость и нигде не надо показывать
Беларусь
Антонина 08.07.2020 10:52:53
Спасибо. А что в этом случае делать с входящими от поставщика ЭСЧФ?
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2020 10:56:10
Н-И-Ч-Е-Г-О))))
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2020 10:56:47
Ничего не делать с ЭСЧФ, вы же работаете без НДС
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2020 10:57:18
с входящими от поставщика ЭСЧФ?
_______________________________
Подписать - Управлять вычетами.
Беларусь
"Анонимно" 08.07.2020 11:00:15
не подписывать
Беларусь
Антонина 08.07.2020 11:25:30
У меня оборот, освобождаемый от НДС. И входящий НДС я отношу на затраты. При этом я подписываю входящие ЭСЧФ. Получается если отнесу на стоимость, можно не подписываьб эсчф на портале?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru