...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ввозной НДС 14.07.2020 12:39:32
Добрый день. Предприятие реализует товары обороты по реализации которых освобождены от налогообложения. В какую строку декларации по НДС внести сумму налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, которая относится на увеличение стоимости товара.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.07.2020 9:25:25
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2020 12:06:00
Неужели здесь нет грамотных специалистов?
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2020 12:09:28
ни в какую
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2020 12:55:46
стр.6.3 разд.4
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2020 17:34:30
Если отнесли на увеличение стоимости товара - ни в какую. Стр.6,3 - если отнесли на затраты
Беларусь
Света 15.07.2020 23:11:09
А если приобретены товары на территории РБ, оплачен НДС, который пошел на затраты (обороты освобождены от НДС). Как правильно поступить на портале ЭСФ? Надо ли управлять вычетами? Надо ли подписывать входные ЭСФ?
Беларусь
Автор 16.07.2020 8:58:24
Получается, что в декларации если заполнить строку 1.2 (сумма НДС при ввозе), тогда автоматически заполняется строка 11 (сумма НДС не принятая к вычету). Правильно ли это?
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 13:52:20
Если отнесли на стоимость товара - строка 1,2 не заполняется, НДС к вычету у вас нет
Беларусь
Автор 17.07.2020 9:17:31
Тогда подскажите, пожалуйста, при выставлении ЭСЧФ по ввозу из РФ может надо было управлять вычетами?
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2020 9:43:24
Стр.6,3 - если отнесли на затраты

нет,на затраты стр.6.1
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru