 |
Вопрос про вычеты по ввозному НДС НДС оплачен 06.07 две части декларации,ЭСЧФ и заявления отправлены 15.07 ввозной взят к вычету, естественно НО при выставлении эсчф по ввозному, дату ввоза поставила ошибочно 08.09 вместо 08.06, все остальное правильно. и он у меня не попал в КК. я сейчас сделала исправленный можно было брать эту сумму к вычету? или будет проблема,что исправленный позже декларации?
Беларусь
|
 |