...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС РФ 16.07.2020 10:20:52
Импорт из РФ. Заявление, ЭСЧФ и оплата отправлены сегодня. Декларацию обязательно сегодня отправлять?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Вова 16.07.2020 10:32:05
во 2 квартале к вычету уже брать вам нельзя эту сумму . По правилу надо перед подачей заявления декларацию сдать . Создаете декларацию квартальную и первую часть выключаете. Она будет у вас принята с ошибками . Напишут что надо пер воя часть . До 20.07.2020 сдадите уже с первой частью
Беларусь
Автор 16.07.2020 11:12:53
во 2 квартале к вычету уже брать вам нельзя эту сумму
------------
я сегодня подам декларацию. 2 часть. в таком случаем смогу взять в зачет?
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 11:23:58
Вова, а поясните. в чем разница между подачей декларации сегодня или 20 числа

заявление вы пишете,надо ПОСЛЕ декларации

в предложенном вами варианте заявление остается ДО подачи декларации

в чем смысл?

и все равно не понимаю, если все в 1 день, почему это нельзя к вычету во 2 квартале? дайте ссылку на НПА
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 11:27:47
Вова,даже непредоставление заявления при наличии ЭСЧФ, оплаты и декларации не является причиной непринятия к вычету НДС)
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 11:31:20
Организация (на ОСН, отчетный период - месяц, книга покупок не ведется) в июне импортировала и приняла к учету товары из ЕАЭС. Декларацию по НДС за июнь (части I и II) она подала 19 июля. Уплата «ввозного» НДС и направление ЭСЧФ на Портал произведены:

19 июля.

В данном случае организация вправе принять к вычету сумму «ввозного» НДС как в июле (по дате уплаты НДС и выставления ЭСЧФ на Портал), так и в июне, поскольку уплата НДС и направление ЭСЧФ произведены не позднее даты подачи декларации по НДС за июнь;

20 июля.

В этой ситуации право на вычет наступает только в июле (по дате уплаты НДС и направления ЭСЧФ на Портал). В июне принять к вычету сумму «ввозного» НДС нельзя, поскольку уплата НДС и направление ЭСЧФ произведены позже даты подачи декларации по НДС за июнь.
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 11:35:14
Вова, вот для вас еще про заявление

Плательщик 20.09.2019 представил декларацию по НДС с частями I и II. При этом в части II декларации по НДС отражена сумма НДС по товарам, ввезенным на территорию Республики Беларусь в августе 2019 года, в сумме 331,74 рубля, которая по состоянию на 20.09.2019 уплачена в бюджет. Эта же сумма отражена по строке 1.2 «суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза» раздела IV «Другие сведения» части I декларации по НДС и в составе налоговых вычетов по строке 15 раздела II части I этой же декларации по НДС. Электронный счет-фактура на сумму «ввозного» НДС направлен плательщиком на Портал 20.09.2019.

Плательщиком в налоговый орган заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов представлено не было.

Вопрос. Правомерно ли плательщиком отражены в составе налоговых вычетов суммы «ввозного» НДС без представления в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?

Ответ. Несвоевременное представление в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не может являться основанием для непринятия уплаченных сумм «ввозного» НДС к вычету.

Следует обратить внимание, что заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов должно представляться одновременно с декларацией по НДС, что установлено международным договором: подпунктом 1 пункта 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 11:41:09
все равно не понимаю, если все в 1 день, почему это нельзя к вычету во 2 квартале? дайте ссылку на НПА
____________________________________________
Делайте все в 1 день и все будет ОК. Я так сдавала за 1 кв.
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 11:43:02
Делайте все в 1 день и все будет ОК. Я так сдавала за 1 кв.

так это понятно) просто Вова что-то намудрил
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 11:46:43
так это понятно) просто Вова что-то намудрил
__________________________________
К Вовы свой взгляд на данный вопрос.
Беларусь
Вова 16.07.2020 13:52:22
когда подаешь заявление есть строка уведомление. В ней стоит дата налогового органа об уплате косвенных налогов. Подо вал 01.07.2020. У меня стоит отметка 13.07.2020. Вы только сейчас подаете. Я понимаю что принимать нельзя
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 13:54:04
когда подаешь заявление есть строка уведомление. В ней стоит дата налогового органа об уплате косвенных налогов. Подо вал 01.07.2020. У меня стоит отметка 13.07.2020. Вы только сейчас подаете. Я понимаю что принимать нельзя


вы неправильно понимаете
Беларусь
Тери 16.07.2020 14:32:25
все равно не понимаю, если все в 1 день, почему это нельзя к вычету во 2 квартале? дайте ссылку на НПА
____________________________________________
Делайте все в 1 день и все будет ОК. Я так сдавала за 1 кв.
=================
Вова первым сообщением какую-то смуту внес.

Я так делаю уже не один год и не одно разьяснение уже было по этому поводу. При соблюдении сроков и последовательности действий можно к вычету во втором квартале.
Следуем пошагово алгоритму (ввоз товара в июне 2020):
оплата ндс до 20/07 -> заявление до 20/07 -> ЭСЧФ с датой свершения 30/06 чтобы попало в вычеты июня -> подаем декларацию, где в первой части уже используем наши вычеты по этому ввозу.
И я даже особо не стремлюсь сделать все в один день, хоть это и идеально. Но обычно я подаю декларацию через день-два после всего этого, как заполню все части, никогда вопросов не было.
Беларусь
Вова 16.07.2020 14:39:00
Как вам это ???? buh.by/mes.asp?t=412476&b=1
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 14:41:41
есть строка уведомление.
__________________________
Это не строка, а документ для подтверждения 0% НДС.
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 14:46:08
Вова, а вы не видите разницы в вопросах??

по вашей ссылке люди взяли к вычету НДС позже,чем прошла оплата (зачет)

09.04-декларация, заявление

10.04 - оплата

так нельзя
Беларусь
Виталина 16.07.2020 14:51:54
Декларацию можно и завтра
Беларусь
Виталина 16.07.2020 14:52:50
Сперва оплата, потом декларация и заявления. Или в один день. НО декларация всегда ПОСЛЕ оплаты
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2020 14:55:47
Сперва оплата, потом декларация и заявления. Или в один день. НО декларация всегда ПОСЛЕ оплаты

согласна
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2020 15:40:51
Тери, подскажите ещё вопросик. С вашим алгоритмом я согласна и всё понятно, а 20 числа всё это можно сделать, или нужно до 20?
Беларусь
"Анонимно" 17.07.2020 15:47:47
Вова 16.07.2020 10:32:05
во 2 квартале к вычету уже брать вам нельзя эту сумму . По правилу надо перед подачей заявления декларацию сдать . Создаете декларацию квартальную и первую часть выключаете. Она будет у вас принята с ошибками . Напишут что надо пер воя часть . До 20.07.2020 сдадите уже с первой частью
----------------------
Бред какой-то
По ввозу подается декларация часть 2 как МЕСЯЧНАЯ.И ни скакими ошибками, а нормально она принимается.Потом квартально подаете без 2-й части как обычно.

Вова,вы как-то совсем вова
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-46

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru