| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
13.01.2021 13:08:07
|
 |
 |
Добрый день. У поставщика заболел бухгалтер, акт сделали без бухгалтера, а ЭСЧФ за декабрь выставит бухгалтер в конце января. В зачет этот НДС вправе ли я взять в январе, или надо подавать уточненную декларацию за 2020 год?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.01.2021 13:18:20
|
 |
 |
В случае получения счетов-фактур от продавца и их подписания покупателем ЭЦП после завершения отчетного периода <14>, в котором выполнены условия вычета по приобретенным объектам <15>, предъявленные в ЭСЧФ суммы НДС покупатель вправе принять к вычету <16>:
— за тот отчетный период, в котором выполнены условия вычета, если ЭСЧФ выставлен продавцом и подписан покупателем до даты представления налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость (далее — декларация) <17>за указанный отчетный период <18>;
— в отчетном периоде, в котором полученный ЭСЧФ подписан покупателем ЭЦП, если счет-фактура выставлен продавцом или подписан покупателем после даты представления декларации за тот отчетный период, в котором выполнены условия вычета.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.01.2021 13:49:56
|
 |
 |
Спасибо, получается если ЭСЧФ выставлен на портал после сдачи декларации, то в зачет берем в следующем отчетном периоде?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.01.2021 9:55:08
|
 |
 |
Если декларацию подам 15, а ЭСЧФ нам выставят 18, то смогу ли я зачесть этот ЭСЧФ в январе 2021?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.01.2021 15:16:19
|
 |
 |
Если декларацию подам 15, а ЭСЧФ нам выставят 18, то смогу ли я зачесть этот ЭСЧФ в январе 2021? _ можете. или в декабре, если подадите уточненную по ндс за декабрь
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|