| |
|
|
| |
|
|
Алиса
17.02.2021 11:04:32
|
 |
 |
Добрый день, впервые столкнулась, не знаю, что делать. До 20 числа надо оплатить ввозной НДС из РФ, но денег нет. Получается, что заявление и декларацию по НДС я не смогу подать, пока не заплачу? Или надо подавать без оплаты? Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Вова
17.02.2021 11:17:16
|
 |
 |
подать надо, иначе это будет и не в срок сданная отчетность .
Беларусь
|
 |
 |
Вова
17.02.2021 11:17:47
|
 |
 |
уплата сразу влияет на то когда можно принять в вычету
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.02.2021 11:26:05
|
 |
 |
А они не отвергнут из-за того, что нет оплаты?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2021 11:32:57
|
 |
 |
А они не отвергнут из-за того, что нет оплаты? ___________ ДА.
Беларусь
|
 |
 |
Тери
17.02.2021 12:07:19
|
 |
 |
1. Поместить платежку в банк на сумму налога 2. подать декларацию 2-я часть 3. Заявление пока нет уплаты подавать НЕ надо и ЭСЧФ соответствено тоже 4. Появились деньги, заплатили НДС, теперь делайте заявление о ввозе и ЭСЧФ
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.02.2021 12:07:26
|
 |
 |
так что получается, подать надо всё-равно? А ЭСЧФ не делать пока не оплачу?
Беларусь
|
 |
 |
Автор Тери
17.02.2021 12:08:08
|
 |
 |
1. Поместить платежку в банк на сумму налога 2. подать декларацию 2-я часть 3. Заявление пока нет уплаты подавать НЕ надо и ЭСЧФ соответствено тоже 4. Появились деньги, заплатили НДС, теперь делайте заявление о ввозе и ЭСЧФ -------
СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.02.2021 12:53:39
|
 |
 |
А, если заплатим, допустим, в марте, то когда к вычету можно будет взять? НДС платим поквартально. Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
Тери
17.02.2021 13:48:12
|
 |
 |
так что получается, подать надо всё-равно? А ЭСЧФ не делать пока не оплачу? --------------- Вам обязательно подать нужно декларацию, тем самым вы заявляете о своей обязанности оплатить ввозной НДС. Вам обязательно нужно 20-го числа платежку кинуть в банк на сумму ввозного НДС, далее она в АИС ИДО попадет, если денег не будет, но тем самым вы показываете, что вы «пытались» - штрафа не будет, будет пеня. Заявление по сути называется «Заявление о ввозе товаров и УПЛАТЕ косвенных налогов». То есть, подавая это заявление вы заявляете, что вы НДС оплатили. Но сейчас вы его оплатили? Нет, значит не подаем пока. ЭСЧФ нам дано, чтобы мы могли взять этот уплаченный ввозной ндс к вычету. Мы его пока не оплатили, заявление не подали, значит ЭСЧФ не создаем. Я так понимаю, вы ввезли товар в январе и должны оплатить до 20/02. Раз у вас квартальная оплата, то вы так и так в 1 квартале возьмете к вычету. Вопрос только в каком именно месяце этого квартала отражать в бухучете. Если оплатили в срок, до 20/02 (там, кстати, выходной, так что срок оплаты вроде будет 22/02, но не суть), то дата свершения в ЭСЧФ у вас 31/01, вычет январем (1 квартал). Оплатили с нарушением, к примеру с 22/02-28/02, то дата свершения будет 28/02, вычет февралем (1 квартал) Оплатили только в марте, дата свершения 31/03, вычет мартом (1 картал)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.02.2021 14:03:36
|
 |
 |
Тери, спасибо Вам ещё раз, всё по полочкам разложили. Удачи Вам!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.02.2021 16:08:28
|
 |
 |
-
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|