| |
|
|
| |
|
|
возврат брака НДС
28.04.2021 11:43:07
|
 |
 |
Нами товар поставлен в марте, выставлен ЭСЧФ, сдана декларация. Сейчас, в апреле, покупатель возвращает часть того товара. Я его принимаю и выставляю к той ЭСЧФ дополнительный, где минусую возврат. Вопрос- мне нужно делать уточненный по НДС за 1 квартал? веди уменьшится база, а покупателю тоже править- у него ведть вычеты уменьшились? И можно ли как-то сделать так, чтобы не трогать ни нам ни им 1 квартал, а чтобы в апрель это все попало?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.04.2021 11:44:25
|
 |
 |
возврат отражается в месяце возврата
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.04.2021 11:48:25
|
 |
 |
а дата свершения получается будет апрелем- по дате накладной возврата? а то я что-то путаюсь в нестандартных ситуациях
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2021 11:59:18
|
 |
 |
Вполне себе стандартная ситуация.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.04.2021 12:22:39
|
 |
 |
для меня нет, первый раз возврат, первое что подумалось - это же мартовская накладная с минусом и значит уточненка. Но уже вычитала, что дата свершения это дата возврата, значит все норм, в апрель пойдет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-4
|
|
| |
|
|